同學你好,附表二保存了嗎?正常是能帶出來的。
老師,我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票,我將計算好的進項稅額 和 扣稅憑證 份數 填在 附表二,10欄-本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證 一欄,但是第12欄-當期申報抵扣進項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運輸憑證份數和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里?
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報增值稅把開票數字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報不過去,提示說主表第8行本月數字等 于增值稅減免明細表里免稅第一欄數字,但是現在主表里第8行數字帶不過來,還不讓填,這個該怎么辦
增值稅納稅申報表附列資料(二)里面第10欄是填寫什么?為什么納稅人購進國內旅客運輸服務,取得增值稅電子普通發票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據,按規定可抵扣的進項稅額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第8b欄“其他”中?
我們是外貿企業,報關單的收入怎么填寫到增值稅申報表,我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方,然后這個轉出應該填寫在增值稅申報表的那頁,附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數據
六月我申報的增值稅時,由于我是自動生成申報表的,進項稅附表二忘記把“電子通行費發票”抵扣的共111份,稅額本應該填到8b(其他)第10欄次的,我忘記分開填寫了,需要更正申報表嗎????? 現在突然發現忘記分類填報了,全都被系統默認包含在專用發票的份數及稅款中了怎么處理
老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
老師,問一下,公司在抖音上賣貨了,抖音公司的款提現到公司賬戶了,怎么做賬?
哪位老師告訴我一下這個16題選哪個?
2013年4月份房產稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅,月末也結轉了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整,最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中,第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和,和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額,第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額,4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎?
增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進項,哪種方便
老師好小規模納稅人報廢清理2010年(當時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
分公司能自己獨立核算嗎?
老師小規模轉成一般納稅人的怎么做賬
保存了,可是還是帶不出來附表二10行的數據,10行數據帶出來會到主表的第幾行呢
同學你好,附表二的數據會匯總到主表第12行進項稅額。 附表二校驗通過了嗎?第十行的數據按附表二的邏輯應該是不會匯總到第12行總數里面的。
沒有校驗啊就是保存了
當期申報抵扣進項稅額合計12=1%2B4%2B11,這個匯總是沒有第十行的,所以也不會把第十行的數據帶入到主表第12行。
那怎么辦呢老師,還是得填寫到8b嗎
是的,需要填到8b.我理解應該10行和8b都要填寫這個數據。最終的進項稅額只會計算一次。