我看企業的稅負,比如企業,要是小微企業,那所得稅就是5%。
我們是物業公司,租一套房子給員工住,需要房東去稅務局代開發票,一個月1300房租,一年開一次發票,都是房東的個稅所有的費用讓公司出,我想著怎么再開票的時候把這些費用稅點加進去呢?需要開增值稅專用發票?我就是卡在怎么核算稅點加稅票里面
我們房租每年38萬,房東不給我們開票,說的開票的話要加上稅點。然后老板就沒讓對方開票。我覺得就算加上稅點,但是我們也省所得稅呀。另外就是我們城鎮土地使用稅核的面積比實際租賃的小 (如果房東給我們開租金發票開普票是幾個點。專票是幾個點)
老師們,我們房東是個人,公司租的他的房子沒有發票,一年13萬房租。他說要是開票需要加6個點,我想問下,如果不開發票,匯算時調增,交的稅是不是比加點開發票還要多
老師們,我們房東是個人,公司租的他的房子沒有發票,他說要是開票需要加6個點,我想把這6個點的稅也開進房租發票里,開票金額計算如下是否正確? 房租122745.12*6%=稅7364.71 稅7364.71*6%=稅441.88 稅441.88*6%=稅26.51 稅26.51*6%=稅1.59 稅1.59*6%=稅0.1 以上全部稅加起來=7834.79 也就是開票金額=房租122745.12+稅7834.79=130579.91
老師們,我們房東是個人,公司租的他的房子沒有發票,他說要是開票需要加6個點,我想把這6個點的稅也開進房租發票里,開票金額計算如下是否正確? 房租122745.12*6%=稅7364.71,開票金額=房租122745.12+6個點7364.71=130109.83
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
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一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
要是利潤300萬以上就是25%全額交了,那還不如加點開票是吧
對的,這樣情況對的對的不超過25%,那咱就合適了。
老師,如果一年122745.12房租(含稅),我能不能把開票加的點再開進去,計算:122745.12*6%=7364.71 7364.71*6%=441.88 441.88*6%=26.51 26.51*6%=1.59 1.59*6%=0.1 以上全部加起來=7834.79 也就是開票金額=房租122745.12+稅7834.79=130579.91 老師,是這么計算嗎?
你要列出具體那個名稱,不然只看公式,我不知道你算的是啥。
就是看交多少增值稅,然后附加稅和所得稅加在一起。算一算。
房東不是和我們要6個點嗎,我的意思是開房租發票的時候把這6個點也開進去,就是房租122745.12*6%=稅7364.71 稅7364.71*6%=稅441.88 稅441.88*6%=稅26.51 稅26.51*6%=稅1.59 稅1.59*6%=稅0.1 以上全部稅加起來=7834.79 也就是開票金額=房租122745.12+稅7834.79=130579.91
你那上只寫著稅,我不知道是哪一個稅,所以看不出來是不是正確?寫上是增值稅,然后附加稅,這樣然后我才知道你那個公式對不對。
不是老師,是房東跟我們要的6個點,因為這6個點不是額外給的,沒有發票嗎,就一塊開進房租發票里
對呀。這個不用算都合適,因為所得稅不是25%。咱即使給他6%,咱還是合適的。
是的老師,我想知道這么算對不對,要是這么算對的話就讓房東按這個數去開
那就是用13萬再加上13萬×6%一共給他這些錢,他就給你開發票。
正常就是這樣的最好你是和房東再確認一下,怕雙方理解有錯誤。