你好,可以的,可以直接在23年12月份做計提
老師你好,現在在做22年企業所得稅匯算清繳。有個問題想請教下就是:補繳的企業所得稅是補計提回22年12月份,還是說23年哪個月做22年企業所得稅匯算清繳就做在哪個月那筆計提企業所得稅的分錄。
請問老師23年第四季度的所得稅1月份繳納了,可是12月計提的所得稅還差198.74元,我1月份直接做所得稅費用不做以前年度損益可以嗎?利潤分配科目等24年底結轉?
老師,請問一下23年匯算清繳之后要交的企業所得稅我是不是可以直接23年的12月份直接做計提?
老師請問2024年2月份沖2023年的發票10萬,2023年的賬要不要調,還是直接做到24年,23年所得稅匯算清繳要怎么做
老師問一下,22年8-12月的房租沒做計提,直接在23年9月份收到發票的時候一次性做了支出,23年匯算清繳時這5個月的金額需要調增嗎?
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
所得稅費用不是直接用利潤總額去乘以稅率直接得出的是嗎?
是這樣計算的,年度匯算清繳的時候有涉及到調增調減的話,需要用調整后的利潤總額??稅率
利潤表上的利潤總額不一定跟年度匯算清繳的利潤總額對的上的是嗎?
是的,利潤表上利潤總額是調整前的數,不一定等于匯算清繳申報表中利潤總額數