您好,您好,是的,可以的,用未分配利潤這個科目也行的
老師 請問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費用貸:其他應(yīng)付款 但是在8月付款時我忘記沖了 反復(fù)記了一次借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 但是我的管理費用明細(xì)表出來就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因為我剛開始是更正相反分錄 就是借:其他應(yīng)付款 貸 管理費用 但是這樣出來資產(chǎn)負(fù)債表就不對 利潤表就虧損嚴(yán)重
老師,請問一下跨年房租發(fā)票要怎么做分錄吖?發(fā)票今年收到去年9月到今年2月房租發(fā)票。去年每個月計提14166.67 包含進(jìn)項稅額的。那我充了去年每個月計提的,借 利潤分配未分配利潤56666.68 貸其他應(yīng)付款5666.68 重新做分錄。借利潤分配未分配 利潤80952.38待認(rèn)證進(jìn)項稅4047.2 貸其他應(yīng)付款85000 但是借方利潤分配未分配利潤80952 不是有2個月是今年的管理費用嘛?不懂怎么做好了
老師好!我有一問請求解答!2021年8月的賬。現(xiàn)在才有一條分錄,是借貸方向錯了,科目和金額無誤!當(dāng)時錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 2500 貸:管理費用—倉庫租金 2500。。現(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 -2500 貸:管理費用—倉庫租金 -2500。。。這樣子紅沖以后!然后第二次還要錄一天正確。 因為屬于已經(jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對嗎!
一個企業(yè)他發(fā)生了一筆工資退回,這個時候借方是銀行存款,貸方是應(yīng)付職工薪酬,那這個時候因為他的借方不是任何費用類科目,我怎么才能做到應(yīng)付職工薪酬的貸方和費用類的借方勾稽呢?就比,他后面沖減做的是紅字沖減,就導(dǎo)致,現(xiàn)在管理費用的借方比應(yīng)付職工薪酬的貸方少了退回的工資數(shù)。麻煩老師寫下完整的分錄
老師你好,我想問一下我們這個企業(yè)是剛剛成立的,然后就是在銀行開戶那塊,嗯,花了大概150元左右的費用,有100是開戶費,有50塊錢是u盾的費用,您看這塊我要是入賬的話,嗯,這樣做分錄行不行就借方是管理費用,開戶費150元,貸方就是銀行存款150元,然后還有一組分錄就是嗯,借銀行存款150元貸,其他應(yīng)付款法人150元,這樣是不是就是一個完整的分錄啊?
老師好~咨詢下,有負(fù)責(zé)過bvi境外主體財稅報表的嗎?
老師,經(jīng)營所得稅里的速算扣除數(shù),是什么意思?
社會組織收到的銀行存款利息能走到其他收入-利息收入科目里么
請問老師,我們公司從個人哪里買了牛羊肉,再賣給一個公司,請問開票的稅率是免稅嗎?
一般納稅人增值稅留底與不留底的會計分錄怎么寫
老師,我問下,3月稅局通知進(jìn)項轉(zhuǎn)出兩張票,我4月申報時候轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在申報,有跳出來轉(zhuǎn)出的這兩張發(fā)票,我數(shù)據(jù)直接刪除可以嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,裝飾公司,在第一季度和第二季度分筆收到了貨款,這個款是陸續(xù)收的。用戶需要一張普通發(fā)票,時間可以開在第三季度嗎
豆包,還有一個情況就是 A 公司和 B 學(xué)校簽訂了合作協(xié)議,三年的,這個就是協(xié)議是 150 萬,然后 A 公司向 C 公司采購藥品或者是器械設(shè)備,就是寵物社寵在學(xué)校開展寵物設(shè)備和藥品的一些些東西,比如說采真實 C 公司自己進(jìn)貨的采購價是 5 萬,但是 C 公司賣給 A 公司就可能是 15 萬這種,但是這個也是市場價,這種合理嗎?因為 a 公司和 b 公司是校企合作,這個,嗯,如果審查這些有沒有問題?A公司的股東法人同C公司的股東法人同一個人,但是分別的控股公司不同?
員工借款給公司 無息的,轉(zhuǎn)到基本戶款。公司一般戶的貸款可以直接還款給個人嗎
老師 我們給客戶的返利 怎么樣備注比較合理 不會涉稅收風(fēng)險
嗯,我這個跨年紅沖的分錄,如果我不把它轉(zhuǎn)成未分配利潤行嗎?因為他這個這個分錄其實就互相抵消了
不用結(jié)轉(zhuǎn)的
您好,是的,這個不影響損益的,可以的