你好,借銀行存款貸應(yīng)付賬款這樣更正。
請(qǐng)教一下,帳面上,之前的月份已經(jīng)交稅和結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1到6月份有一個(gè)科目用錯(cuò)了,本應(yīng)是,應(yīng)付賬款寫成了應(yīng)收賬款,借貸方?jīng)]有用錯(cuò),這樣情況要怎么樣處理
勞務(wù)費(fèi)用之前上月收款時(shí)做了 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款,這個(gè)月收到發(fā)票 做 借 管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)付帳款么?還是怎么做
我上月付給別人一筆錢,發(fā)票未開具,正確應(yīng)該 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。但是我做成了借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸銀行存款,上月已經(jīng)管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個(gè)月我應(yīng)該怎么更正憑證呢
提問:老師,上個(gè)月交了電話費(fèi),做了借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款;這個(gè)月收到發(fā)票了,是不是可以結(jié)轉(zhuǎn),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。
老師,我上月做了一個(gè)憑證,借,銷售費(fèi)用貸,銀行存款。但實(shí)際應(yīng)該是 借,銷售費(fèi)用。貸,應(yīng)付賬款。借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款。這個(gè)月我要怎么調(diào)整呢?因?yàn)檫@個(gè)供應(yīng)商還有幾張發(fā)票,相當(dāng)于當(dāng)時(shí)就付了一筆款,因?yàn)榘l(fā)票當(dāng)時(shí)沒收到
老師你好,職工運(yùn)動(dòng)會(huì),獲獎(jiǎng)職工的獎(jiǎng)金,走什么科目?
老師,公司在一樓倉庫隔了塊地方改造成車間。發(fā)生的裝修費(fèi)。怎么做賬
請(qǐng)問渣土運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸費(fèi),屬于間接費(fèi)用,還是機(jī)械租賃?
給研發(fā)人員發(fā)的勞務(wù)報(bào)酬,可以算是研發(fā)人員的工資薪金嗎?
以前賬面沒有固定,資產(chǎn)評(píng)估出來的固定資產(chǎn)入賬該怎么做憑證
建筑公司,截止目前未分配利潤(rùn)230萬元,有四個(gè)自然人股東,想做股權(quán)變更,留下占比34%的大股東,其余幾個(gè)全部轉(zhuǎn)給這個(gè)大股東,問下個(gè)人所得稅怎么計(jì)算的呢
老師,請(qǐng)問購(gòu)入的庫存商品價(jià)格低于開票金額,我怎樣做賬?
以前年度有一筆不知道是發(fā)票丟了幾張還是算錯(cuò)了,反正管理費(fèi)用記多了后面粘的發(fā)票不夠,現(xiàn)在該怎么處理?
公司租賃房屋,要為房東代扣代繳個(gè)稅嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢,怎么操作?新辦個(gè)體工商戶
那不對(duì)呀那你已經(jīng)做賬了是原來沒有發(fā)票就這樣做的是不那就把這個(gè) 那不對(duì)呀,那你已經(jīng)做賬了,是原來沒有發(fā)票就這樣做了是吧,那就把這個(gè)發(fā)票貼到原來憑證后面不用寫分錄了。
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。