坐你后邊這個分錄就可以了。
老師 代收代付運費 怎么做 發票是進來的 借 管理費用/服務費 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸銀行存款
勞務費用之前上月收款時做了 借 應付賬款 貸 銀行存款,這個月收到發票 做 借 管理費用勞務費 應交增值稅 貸 應付帳款么?還是怎么做
8月做賬借應付賬款貸銀行,現在收到服務費發票,借管理費用貸應付賬款可以嗎
提問:老師,上個月交了電話費,做了借:應付賬款,貸:銀行存款;這個月收到發票了,是不是可以結轉,借:管理費用,貸:應付賬款。
老師,你好,保理公司代收貨款,當時做賬是,借銀行存款貸應收帳款,保理費借應付帳款貸銀行存款,保理公司給開發票時借財務費用貸應付帳款,這樣收款時的應收賬款就不平了,應該怎么做賬
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
公司用的是金碟系統,我就手動給它錄個憑證?
手動錄入分錄就可以。
這個手動做分錄,要和前面做的那筆應付單關聯上嗎?
。前面你掛網來了,那就關聯。
這個在系統上怎么給它關聯呢?
軟件的我不熟悉,你問一下軟件客服。