您好,是的哦,要更正申報4季度所得稅哦
退回去年印花稅 借 銀行存款 16 貸應交稅費-印花稅16 借方 稅金及附加 -16貸 應交稅費-印花稅-16. 借稅金及附加16 貸 本年利潤16 借利潤分配-未分配利潤 -16 貸 本年利潤 -16
沖銷去年多計提的印花稅可以這么寫嗎 借利潤分配 未分配利潤 貸應交稅費印花稅
24年補提23年印花稅做 借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費印花稅嗎
23年10月補繳21年印花稅,借應交稅費-印花稅 貸銀行存款 計提借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-印花稅?
老師,23年年底沒有計提印花稅,光做了繳納分錄,導致年底應交稅費-印花稅 余額在借方。24年年初我做了一筆 借 未分配利潤 貸 應交稅費-印花稅 。但是我發現資產負債表 未分配利潤的發生額 不等于利潤表的本期凈利潤。這樣就做錯了。該怎么做這筆分錄?
個體戶對公賬大額取現
老師、做試算平衡表的時候、(應收賬款)科目余額在貸方 是負數表示嗎?
會議費入什么科目?老師
老師:請問增加股東是先在稅務辦理還是直接在工商辦理就可以了
老師,企業所得稅匯算清繳里的103資產總額是怎么算出來的
老師我們公司與別人公司屬于關聯企業占股份但是沒有業務往來,需要申報么?還是零申報,還是不報
老師,倆家公司合作,共同研發,簽戰略合作協議,人員共享,我們公司用對方公司的員工,他們在我公司兼職,以工資薪金形式報個稅,那我們還用給對方公司付款嗎?
請問這筆回單應如何做會計分錄
老師,租房給員工住宿,這個房東需要開具發票嗎
老師,我們是運輸公司充值50萬,按每升1元錢返利到油款賬戶,到時候消費這筆錢就不開發票,開票只開我們充值的錢,那針對這筆返利我們需要入賬嗎
這么麻煩嗎直接所得稅匯算里面更改不行嗎
您好,年報還沒有申報吧,年報要改的。咱在匯繳調整也行,就是整個不要出現納稅調減哈,容易被查賬的
年報沒報的
金額不多應該要補稅的 有招待費
您好,那不用去更正4季度所得稅了
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~