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你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開了出口普通發票做了收入報增值稅時候申報免抵退因公司法人問題無法退稅,我今年需要怎么處理這筆業務,需要做免稅處理嗎最晚什么時候處理還是可以一直掛免抵退,我們家是生產企業,免稅需要進項轉出,附加稅需要交嗎

2024-02-19 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-02-19 21:08

你好,確定下以后還能否退回。如果以后能退回,就一直掛賬。附加稅費進口不征,出口不退,即出口環節不對已經征收的附加稅予以退還。

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快賬用戶7668 追問 2024-02-20 14:34

如果不能退回怎么處理老師生產企業

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齊紅老師 解答 2024-02-20 14:38

你好,如果不能退回,與稅務確認一下能不能銷售抵減內銷。

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你好,確定下以后還能否退回。如果以后能退回,就一直掛賬。附加稅費進口不征,出口不退,即出口環節不對已經征收的附加稅予以退還。
2024-02-19
你好,一直不能退稅,需要做轉內銷處理
2024-02-19
您好!那就要轉內銷處理,相當于對內賣了,進項就不用轉出了
2023-09-24
你好,6 月你需要把上月的先沖了申報。再按照內銷售申報才可以
2021-07-02
你好,是先開出口發票,申報增值稅,再申報退稅的。之前沒有做退稅的,可以在2023年2月一次申報退稅
2023-02-15
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