對的,是的,需要正常申報,下一個月紅沖申報負數(shù)銷售額重新開 可以
老師您好,我8月份的增值稅已申報,發(fā)現(xiàn)有一筆招待費用開的專用發(fā)票,這個稅額我也抵扣了,本來現(xiàn)在想撤銷,但是正好這個月牽扯到出口退稅,出口退稅操作完成,這個增值稅能否在下個月在申報的時候,再進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,上個月出口發(fā)票稅率0錯開成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報不體現(xiàn)13稅率。然后下個月紅沖13%也不申報。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請退稅?
請問下老師 l我們是出口退稅企業(yè),例如9月份申報期內(nèi)申報出口退稅,一般都是開票日期為8月的,8月開票的按正常也進行了入賬工作。我想問下例如9月初收到開具的發(fā)票,可以在9月的申報期內(nèi)進行申報出口退稅嗎?但是有個問題就是9月開的發(fā)票正常做賬是做的9月對嗎?不能做到8月吧?
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時申報了部分出口退稅 由于當(dāng)時沒有留抵了 剩余還有3張報關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?
老師,我一月份有張出口發(fā)票開錯了,有一條0稅率開了13%的稅率,其他開的對的,現(xiàn)在我申報正常申報嗎,就是全部比如是10萬,現(xiàn)在只有8萬報增值稅報表的時候申報免抵退辦法出口退稅額,然后出口再下個月重開發(fā)票了再申報,這樣可以吧
個體戶對公賬大額取現(xiàn)
與產(chǎn)品質(zhì)量保證有關(guān)的預(yù)計負債應(yīng)計入什么科目?
040204.不能按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設(shè)置賬簿,并根據(jù)合法、有效憑證核算,向稅務(wù)機關(guān)提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料的 老師,公司因為上面的原因被評為B級 為什么呀
老是,去年暫估的庫存商品,現(xiàn)在都沒開票進來,賬上我該怎么處理
您好,老師,我想問一下出口退稅首單核實必須提供水電費發(fā)票嗎?公司沒有水電費發(fā)票怎么辦?只有房東給開的收據(jù),這種情況怎么辦啊?
老師,個體工商戶去年12月24日下來的營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在可要工商年檢
老師,您好!我家有一個供應(yīng)商,每季度前期的我們在他家打樣的時候都要付1萬元錢,然后后期我們打樣的樣品如果在他家下單生產(chǎn)的話,這個1萬元就抵扣貨款,那么這個前期現(xiàn)付的一萬元我做什么分錄合適?是其他應(yīng)收還是預(yù)付賬款
公司開回來的租賃發(fā)票可以抵增值稅嗎?
老師,你好!出口日期是2024年5月28日,由于質(zhì)量問題客戶扣了部分貨款,2025年4月30日之前沒有在退稅系統(tǒng)中錄入出口明細申報和進貨明細申報,現(xiàn)在已超過4月30號了,退稅系統(tǒng)中已不能錄入2024年的出口明細和進貨明細了,這個我們怎么操作錄入去年的相關(guān)數(shù)據(jù),收匯明細表也無法錄入
單位收到的 促進就業(yè)獎金,在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該計入哪一項啊