只有銷售方才能開票紅沖的
老師,如果紅沖發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣了,是不是要對方勾選紅字信息表下載給我們呢
老師,我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了但是對方還是沖紅了,我們也沒開紅字信息表過去,是后邊系統(tǒng)提示有異常才知道的。我們認(rèn)證了,銷售方那邊可以自已開紅字信息表嗎?
老師 對方要沖紅發(fā)票 可我們已經(jīng)抵扣了 我們紅字信息表怎么提供 紅沖了對進(jìn)項發(fā)票有影響嗎
想問下開出去的專票對方已抵扣認(rèn)證了,需要對方開紅字發(fā)票信息表給我司沖紅是嗎?
請問2020年我們開的收入發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣要沖紅,請問還能開紅字發(fā)票嗎?紅字信息表怎么申請
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報主表(2024年版) 您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理