你好,進項已經抵扣了,由購買方填寫負數發票信息表,稅局審批之后提供給銷售方。 紅沖了,會沖銷相應 的進項稅額?
老師,如果紅沖發票,對方已經抵扣了,是不是要對方勾選紅字信息表下載給我們呢
我們是購買方,已抵扣進項,現要紅沖這張發票,我方已開具紅字信息表,對方需要把紅字發票給我嗎
老師您好,由于一張專票,內容出錯了,需要銷售方沖紅,我們已經給他提供了紅字信息表,但是在發票服務平臺沒有提示紅沖發票的信息,是對方沒有紅沖嗎?如果沒有紅沖,我們需要進行進項稅額轉出嗎?因為在四月份就已經認證了,
老師 對方要沖紅發票 可我們已經抵扣了 我們紅字信息表怎么提供 紅沖了對進項發票有影響嗎
老師,對方開給我們的發票,我們已經認證了,怎么開紅字信息表紅沖
老師,總投資100萬,新進入投資者30萬占股份20%,多出來的10萬,可以理解為之前股東的權益,可以用來分紅給他們呢?
病人發票是在電子稅務局開還是醫院信息管理系統開?
老師,上個月還未退稅申報,也留抵的稅,這個月申報增值稅我把進項轉出了,留抵稅也給我用了,那還怎么退稅,這個月我是不是還應該留抵,因為我們進項發票都是混在一塊的分不出來,用多少進項都是根據收入*稅負率倒擠的
老師,如果24年季度末資產未超5千萬,到了25年第一季度超了5千了,請問看季初和季末平均值看是否小型微利還是單看第一季度的最后一個月的資產總額?
企業所得稅匯算清繳報表上長期待攤費用在哪填
如何在個稅系統把員工改成非正常
如果1月份供應商給我們公司開具了進項專票,然后2月份供應商紅沖了這張專票。請問我們公司在3月份登錄電子稅務局,進行統計未勾選明細的時候,能查到這張發票嗎?
出口外貿企業,關于出口的運費可以直接作為主營業務成本嗎?還是做進費用再結轉?
老師:購買樣品給客戶支付的32.5元應計什么科目?
老師您好,公司為小規模24年第四季度沒有確認收入,也未暫估成本,25年4月份開票190萬,款項也已收到, 如果想把這一筆做進24年,在匯算清繳時,應該怎么操作呢?需要調整24年的申報表嗎?小企業會計準則下應該做哪些賬務處理
對稅款有影響嗎
你好,對稅款是有影響的
下個月報稅的時候我們有進項抵扣這一部分就不用交稅了是吧
你好,下個月報稅的時候,是紅沖了進項稅額,而不是正常抵扣啊
那我11月在認證發票不就不用交稅了
你好,要不要繳納稅款,是這樣計算 增值稅的應納稅額=銷項稅額—(正數進項稅額—負數進項稅額) 如果結果是負數,就說明不需要繳納增值稅?