直接紅沖收入,做到24年,不能沖23年收入
老師,去年的開發票12萬的收入,23年發現發票有問題,23年1月份紅沖重新開具了,那么在做22年算清繳的時候收入依然得是12萬是吧,不管他今年有沒有紅沖是不是
老師,你好:我23年12月開錯了一張發票,24年1月才發現并紅沖了,請問23年和24年應分別怎么處理呢?23年錯開導致賬面利潤高影響到企業所得稅
老師,23年底開的發票,今年1月初紅沖了,我賬上要怎么處理呀,報稅的話能算沖掉23年收入嗎
23年12月開了100萬的收入發票,24年1月又紅沖,重新開了97萬的發票,這個我要怎么賬務處理?
我要紅沖23年的收入,涉及金額占23年收入10%左右,賬務處理怎么做?涉及的發票,購買方沒有進行增值稅進項勾選的話,我直接開紅字發票么?
我們請別人設計AB膠容器3D建模設計圖,對方給我們3D打印3套,設備圖一份,我們得做什么費用,對方的開票大類和名稱是什么?
老師,請問,多出來的進項稅額可以結轉到應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計116.28+90.03=206.31。未實現融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計算機系統有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術開發費用,錢已經付出去了,但是還沒有收到發票,怎么樣做會計分錄
老師,我們做專項審計。實際1500萬,做3000萬報告。我是會計給他們提供資料,審計公司出報告是無二維碼的。如果有事?我擔責任嗎?我只是提供基礎資料。
已經交過經營所得,又沖紅了,費用會在下一季度抵減嗎?
工商年報,納稅總額,2024實際繳納企業所得稅1000,收到了2023年退回的企業所得稅,工商填報是填1000還是500
請問公司銷售使用過的固定資產,按理需要填報增值稅申報表附表一申報納稅,但是實際做賬的時候是計入營業外收入或者營業外支出,那么這樣增值稅申報表上收入和賬上營業收入口徑不一致了,這種咋個處理呢?
稅務上也不能沖23年收入嗎
是的,稅務上也不能沖23年收入