同學(xué)你好, 消費(fèi)稅的題目在哪里,請發(fā)一下,謝謝, 你先發(fā)上來,我去開個早會,一會出來給你解答
老師,請問銷售固定資產(chǎn)抵扣過進(jìn)項稅額,要是銷售時按3%征收率減按2%確認(rèn)應(yīng)納稅額,那為什么老師講的是可以放棄減免,還說要是不放棄不就退稅啦,沒聽懂,您可以幫我解釋一下嗎?
老師,注會增值稅法增值稅一般納稅人取得的專用發(fā)票列入異常憑證范圍的應(yīng)按照以下規(guī)定處理:消費(fèi)稅納稅人以外購或委托加工收回的已稅消費(fèi)品為原料繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,尚未申報扣除原料已納消費(fèi)稅稅款的,暫不允許抵扣;已經(jīng)申報抵扣的,沖減當(dāng)期允許抵扣的消費(fèi)稅稅款,當(dāng)期不足沖減的應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳稅款。這個進(jìn)項稅怎么還能沖減消費(fèi)稅呢,能幫忙解釋一下這是什么意思嗎?沒明白表達(dá)的含義
消費(fèi)稅同時采用比例稅率和定額稅率進(jìn)行征收。 這道題怎么理解?可以幫忙解釋一下嗎?
消費(fèi)稅同時采用比例稅率和定額稅率進(jìn)行征收。 這怎么理解?可以幫忙解釋一下嗎?
耕地占用稅、城鎮(zhèn)土地使用稅屬于采取定額稅率征收。這句話怎么理解?可以幫忙解釋一下嗎?謝謝老師!
老師,麻煩看一下我這個分錄對嗎?
個體工商戶的個稅是不是也要每個月申報
老師,以前年度的法定公積金一直沒有計提,現(xiàn)在股東要求分紅,可以一次性計提么
24年底暫估主營業(yè)務(wù)成本50萬,次年年初紅沖該筆分錄,目前到現(xiàn)在五月主營業(yè)務(wù)成本還是還是負(fù)20萬,請問我在匯算清繳要調(diào)增嗎?
匯算清繳截止有20萬的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票怎么辦?已經(jīng)提折舊
沒有金額的合同交印花稅嗎?比如簽了一個補(bǔ)充協(xié)議,原有合同中的甲方要轉(zhuǎn)出給另一個單位,需要簽訂的協(xié)議需要交印花稅嗎
老師,問下公司裝修的門和柜子,應(yīng)該怎么做科目
月工資1700元,月休4天,上了19天班,這個工資怎么算才對
電商收入,5月結(jié)算100萬,其中無票40開票60,6月結(jié)算120萬,無票70開票50,有些客戶的單子在5月份已經(jīng)結(jié)算了,但是沒有要發(fā)票,我在5月已經(jīng)確認(rèn)無票收入了,金額10萬,但是在6月份又要求開發(fā)票,那么5~6月收入合計100+120-10=210對嗎?如果沒有在6月份要求開收入是100+120=220對嗎?我是按照結(jié)算單確認(rèn)收入的,麻煩老師看一下
工商年報,企業(yè)社保信息,單位繳費(fèi)基數(shù),電子稅務(wù)局里怎么查詢?