學員朋友您好,沒有限制性統(tǒng)一規(guī)定的,可不一致的,如印花稅可以不通過應繳稅金核算
老師計提的營業(yè)稅金及附加,在資產負債表,應交稅費中寫嗎
老師,資產負債表中的應交稅金包含增值稅,城建稅,資源稅,所得稅等,不含印花稅嗎? 2、印花稅要算到利潤表中的稅金及附加嗎? 發(fā)生時直接做到稅金及附加科目?不需計提?
利潤表中稅金及附加有哪些稅?包括增值稅嗎?資產負債表中應交稅費與利潤表中稅金及附加的稅有什么不同?
利潤表中營業(yè)稅金及附加跟資產負債表中應交稅費相等嗎
資產負債中的應交稅金包括啥,能按利潤表中的稅金及附加數字填寫嗎
我們上個月主營業(yè)務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎