同學(xué)你好。如果涉及稅率變更紅沖發(fā)票可以帶相關(guān)材料去稅務(wù)沖紅的。
我們公司是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開了一張增值稅專用發(fā)票,寄給購買方后且購買方已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了,現(xiàn)在這張發(fā)票要退回,紅沖,現(xiàn)在要怎么弄?銷售方和購買方分別要提供什么資料呢?步驟是怎么樣?
老師您好,咨詢一個問題,銷售方8月底開具了增值稅專用發(fā)票給購買方,因不符合購買方開票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷售方要購買方紅沖申請,因為購買方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,請問這個紅沖是哪邊操作?
我公司是一般納稅人,在2018年給購買方開了一張稅率為10%增值稅普通發(fā)票,購買方未入賬,未認(rèn)證,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱錯誤,要求再重開一張發(fā)票,現(xiàn)在稅率為9%,紅沖發(fā)票10%稅率不符合要求,問怎么紅沖合適。
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。