你好,購買方需要開紅字信息表給銷售方開完了,之后給電子版的和紙質的打印出來。銷售方帶著這兩個去稅務局那邊開紅字發票。
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發票給購買方,在11月發現有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發票信息表并開具紅字發票給購買方,本月購買方需要網上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
老師,麻煩問下我們小規模納稅人我們是銷售方,我們開了一張專票出去,現在跨月了購買方已經認證了,叫我們開紅字發票,怎么開呀
我們公司是小規模納稅人,稅務局代開了一張增值稅專用發票,寄給購買方后且購買方已經進行認證了,現在這張發票要退回,紅沖,現在要怎么弄?銷售方和購買方分別要提供什么資料呢?步驟是怎么樣?
我公司是一般納稅人,在2018年給購買方開了一張稅率為10%增值稅普通發票,購買方未入賬,未認證,現發現發票名稱錯誤,要求再重開一張發票,現在稅率為9%,紅沖發票10%稅率不符合要求,問怎么紅沖合適。
老師,我是購買方,去年的一張增值稅專業發票因為退稅名稱錯誤所以需要銷售方作廢重開,現在發票已經重開了,對方要求我把去年的那張發票寄還給他們,但是我這邊已經做賬并裝訂了,我需要怎么做?
我們是經營公園游樂設施,怎么給客人開票,小火車,旋轉木馬,開什么項目
收到業務員發的報關單,需要先去電子口岸那邊發往稅務局嗎?
老師好,公司是銷售衛浴潔具的一般納稅人,21到24年的進項票117萬,現在還能抵扣嗎?現在抵扣的話會不會有風險呢?進項票長期不抵扣會不會有風險呢
企業所得稅匯算清繳時暫估成本費用調增填在那里
實繳投資款交印花的稅目是啥?
采購過程中發生的運費怎么分攤,分攤到哪個科目
老板有兩家公司,一家是老板的名字,另一家是其他人名字,他自己名字的公司想多交稅,方便以后貸款,另一家公司想少交稅。怎么操作呢?增值稅這塊怎么減少?
上個月發票開錯,這個月沖紅發票后重開一張,金額不變,怎么做賬?
收到個人(不是股東)的款,是計其他應收款嗎
老師請問下,廠房搬遷,研發車間還在原來的地址,這個有沒有問題麻煩知道的老師回答下感謝
我打電話問稅務大廳人員,告訴我說購買方要開信息表,然后做進項稅額轉出,之后還要將發票的全聯次也退回,這個發票的全部聯次可以退回了嘛
你好,抵扣了就不應該退回去,但是這是稅務局代開的,稅務局那邊要求退回的話就應該退回去,正常的是不應該退回去。
那這個意思說,稅務局要求退回,這個現在就按照稅務要求退回,退回的話也不影響購買方賬務啥的吧,只是這種情況一般不用退回發票,只要信息表就可以,是這樣嗎?老師
購買方自己復印一個,就可以留一個復印件來做賬。
奧奧,我明白了,就是退回只要也不影響購買方,就好,謝謝老師,
不用客氣,工作愉快。
老師,還有一個問題,就是小規模納稅人,報企業所得稅,昨天下午填的財務報表,然后報了企業所得稅,但是今天發現他有一筆成本沒有做賬,然后就導致了利潤高,昨天報企業所得稅產生了應交稅費4200多塊錢,然后今早發現以后,就操作作廢撤回,然后重新做賬把成本做進去了,然后現在在重新報企業所得稅,沒有應交稅款,這樣的話可以嗎?有沒有什么影響?主管的稅務員會查嗎?有什么后果嗎?
好,沒有影響的,實際業務的,沒有關系。
但是這個成本票現在還沒有拿到,就先暫估了一下成本,做的賬,
好,沒有關系的,匯算清繳之前發票到了就可以。