你好,銷售方自己開紅字信息表,然后再開紅字發票。
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發票給購買方,在11月發現有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發票信息表并開具紅字發票給購買方,本月購買方需要網上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
請問老師我們是購買方,7月份收到增值稅專用發票已經抵扣了,因為發票要重開,我現在開了紅字信息表之后給銷售方,是不是發票也都要還回去,我需要留做賬憑證么
老師好,我作為銷售方7月份給購買方開具了增值稅專用發票10萬,8月份發現購買方的銀行信息變更,需要沖紅重新開具,我把沖紅發票和8月份開具的正數發票都給到了購買方,他們把7月份的發票又給我退回來了,是不是不應該退給我?
老師,請問我是銷售方,然后購買方要紅沖前幾個月我們開具的專用發票,購買方已抵扣發票,我作為銷售方需要做什么工作?另外購買方需要給我什么資料?
老師您好,我是銷售方,上月有開專票給購買方,本月需要退部分費用給購買方,現購買方已在開票系統申請了紅字發票信息表,我這邊也開了相應的負數發票,請問相應的抵扣聯和發票聯需要給購買方留存嗎?還是我司自己留存?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
我打我們這邊稅務局的電話,要購買方開具紅沖信息
這個發票,銷方顯示已經申報
已經申報沒有關系的,這個就是他開了發票正常申報。
開票系統里面有一個紅字信息表查詢,你在這里面找。