你好,現在一般是不會退稅查賬的
聽說 現在的 【增值稅留抵退稅】查的很瘋狂,可能前腳剛退,后腳電話就來查了。 那如果是 【企業所得稅】 呢 ?【企業所得稅】 有沒有查得這么夸張 ? 我們被通知要做 [2021年匯算清繳退稅],會不會退完了 回頭又查這查那 ? 老師有聽說嗎 ?
老師,請問你們有實操過企業所得稅匯算清繳時要退稅的?這種情況下稅局會不會查什么資料?
老師您好,之前季度企業所得稅預繳多交100多的稅,匯算清繳后申請退稅稅務局會來查賬嗎?
老師好,企業所得稅匯算清繳,負數不用交稅,之前有交了5百多的企業所得稅,現在申報時有提示應退稅5百多的企業所得稅,退5百多給企業會不會被稅務局查賬?
老師,有家公司申請退企業所得稅400多,可個稅申報系統數據和匯算清繳工資數據不一致,這樣能退下來嗎?會不會出稽查通知書的?
老師小規模轉成一般納稅人的怎么做賬
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時間的費用計入開辦費呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規模納稅人呀?
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結轉了,但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票,只是AB雙方口頭約定,固定資產已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算?
老師好,特殊業務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
金額大會被查的,金額小不知道會不會
看你們當地情況,我們這里是直接網上申請就可以退回來
有些地方會,我在想調增成本 還是讓它退
如果說你們這些地方會查賬,而又經不起查賬的話,那就干脆調整一下成本費用,就不要退稅了。