同學你好 是的 盡量不要退哦
老師,今天好郁悶啊,接到稅管員電話,說是我單位所屬2017年報企業(yè)所得稅有筆多繳稅款二千多,叫我查一下當年為啥多繳了稅,還有就是稅款有沒有退!我上電子稅務局查詢真的是有一筆多繳的錢,可是當年我不在公司,這賬不是我做的,我現(xiàn)在要怎么回復稅管員呢?謝謝老師幫忙
我們公司去年財務做的賬,有一輛車以舊換新,結果固定資產(chǎn)沒有出處理掉,匯算清繳已經(jīng)申報了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結果稅務局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒有處理掉國定資產(chǎn),一輛是賣了,但是憑證有做錯差額兩百多,我們領導叫我重把去年匯算清繳更正,你覺得對我個人來講有什么風險嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬以上,所以申請退稅要退在原來基礎上要退的加上這次改報表增加退稅額很多
聽說 現(xiàn)在的 【增值稅留抵退稅】查的很瘋狂,可能前腳剛退,后腳電話就來查了。 那如果是 【企業(yè)所得稅】 呢 ?【企業(yè)所得稅】 有沒有查得這么夸張 ? 我們被通知要做 [2021年匯算清繳退稅],會不會退完了 回頭又查這查那 ? 老師有聽說嗎 ?
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現(xiàn)在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預交的那個稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔心會被稽查 所以請教老師 應該怎么做?
企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅,可以申請不退嗎?可以留在以后年度抵稅嗎? (因為異地工程有預繳企業(yè)所得稅一千多元,企業(yè)前四年也都是虧損的,合計負三百多萬。所以匯算清繳是退稅的。申請退稅了,稅務局不讓退稅,說建議調整不退,退稅的話就要下來實地查賬,查收入、成本什么的。但是調整的話要把今年的加前四年的虧損加起來,合計四五百萬,那不是哭S,企業(yè)本來就困難了,還要調掉那么多。)
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
之前通知我們退增值稅,退過一次怕了,后面再也不敢退增值稅了。 但是現(xiàn)在又通知我們 退【企業(yè)所得稅 】 ,不知企業(yè)所得稅 會不會也像 增值稅 那樣 ??
企業(yè)所得稅 也會那樣 嗎 ?
讓我們退的是 今年5月做了 匯算清繳后 的 2021年的企業(yè)所得稅 。。。。
同學你好 對的 所得稅也不要退