你好,這種情況表不平,建議可以通過未分配利潤余額來調(diào)整。
老師,您好,我們現(xiàn)在建賬,期初數(shù)據(jù)只有銀行存款,應付賬款,應收賬款,報表不平,老板以前的數(shù)據(jù)都沒有,這個怎么辦哦
老師,您好,我們有個公司很久沒做賬了,中間的這些數(shù)據(jù)都不在了。現(xiàn)在重新新建賬套錄入數(shù)據(jù),只有銀行存款知道金額,其他不知道。但是只有銀行存款數(shù)據(jù)表不平,請問該怎么辦呢?
老師 您好,新建賬套錄入期初數(shù)據(jù)只知道銀行存款的金額,其他的都不知道。請問這種情況應該怎么辦呢?
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在我是在財務軟件直接錄入的期初,導致試算不平衡,軟件客服說不要直接錄入,把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄,請問這個分錄應該怎么做啊
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在我是在財務軟件直接錄入的現(xiàn)金和銀行存款期初,導致試算不平衡,應該怎么辦啊
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質(zhì)的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數(shù)據(jù)是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
老師 分錄怎么寫呢
你是缺少以前的賬務資料,把報表調(diào)平就行了,不用寫分錄。
因為之前沒做賬財務報表申報一直都是零申報的,這樣操作會對稅務申報和企業(yè)年報有什么影響嗎
只能說你填報數(shù)據(jù)不準確,總比一直零申報又真實一些吧。我覺得一般稅務不怎么查企業(yè)財務報表。