你好這個你就把銀行的金額計入到利潤分配未分配利潤。
老師,您好,我們有個公司很久沒做賬了,中間的這些數據都不在了。現在重新新建賬套錄入數據,只有銀行存款知道金額,其他不知道。但是只有銀行存款數據表不平,請問該怎么辦呢?
老師 您好,新建賬套錄入期初數據只知道銀行存款的金額,其他的都不知道。請問這種情況應該怎么辦呢?
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數據只有庫存現金和銀行存款,其他的數據都沒有,現在我是在財務軟件直接錄入的期初,導致試算不平衡,軟件客服說不要直接錄入,把現金和銀行存款的余額做一筆分錄,請問這個分錄應該怎么做啊
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數據只有庫存現金和銀行存款,其他的數據都沒有,現在我是在財務軟件直接錄入的現金和銀行存款期初,導致試算不平衡,應該怎么辦啊
老師,請問一下做個內賬只知道銀行卡期初的一個余額,錄了期初銀行存款,試算不平衡應該怎么辦?
老師,留存收益需要做賬務處理嗎
請問老師發票在上月收到沒付款已經做賬,本月付款把上月發票零頭抹掉了,抹掉的零頭入營業外收入還是沖紅上月發票零頭
老師,開進來的餐費專票可以抵扣進項嗎
老師您好,請問一下這發票還能用嗎?
請問下,這邊因為申報個稅問題,專管員要求企業所得稅匯算清繳年報調增,那我賬上要怎么處理 ,謝謝
請問,股權架構是母子公司,母公司發生的人工成本是為幾個子公司服務的,但母公司無收入,這樣獨立核算的話,母公司只有虧損,但幾個子公司盈利的話,母公司的人工費又無參與子公司抵消利潤,有什么好的方法解決這個問題?
老師,我想問一下。公司注冊資金,10萬,一直沒有經營,就是法人支付給會計公司2400,銀行存600扣手續費等,其中200做了實收資本。2400做法人墊付。現在公司以2000賣給其他人了。我是不起要把這2400,還有剩下的法人付款的400,做債轉股,把他們轉成實收資本啊
老師我們項目施工租的集裝箱給工人用,發票名稱寫的 金屬制品\'*集裝箱,這樣寫對嗎?
怎么操作變更保管人。
您好,公司員工拿自己的電話費來公司報銷,老板也在報銷單上簽字同意報銷,那請問可以入賬嗎做費用嗎?
您好,是錄入銀行存款正金額,利潤分配-未分配利潤負金額 這樣就可以了嗎?
你好,你打算兩個都寫借方嗎?
老師 因為我們一個月沒什么費用成本,如果計入未分配利潤這樣凈利潤就是正數,要交企業所得稅了
這個公司是零申報的公司,費用成本都做的另外的主要公司里了
你好,這個你都寫在借方其實跟寫在貸方效果是一樣的。