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老師您好,23年第四季度做下來有利潤,需要交企業所得稅 那到24年做23年匯算清繳的時候,如果他彌補了以前年度的虧虧損,那這個交進去的(企業所得稅)是不是要形成退稅?

2024-01-13 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-13 15:30

你好,如果以前年度有虧損,第四季度利潤也是可以彌補的呀

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:30

你好 不會要交稅的呀

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快賬用戶5708 追問 2024-01-13 15:30

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:32

如果對我服務滿意的話,可以給我一個五星好評哦

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你好,如果以前年度有虧損,第四季度利潤也是可以彌補的呀
2024-01-13
您好 那您要更正四季度的申報表跟財務報表了 對應一季度的也要更正的
2024-04-25
您好,是的,以前的虧要調整的話不好調的,所以有累計虧損時平時季度我們一般不交所得稅,有利潤也計提成本費用做虧,匯繳后再沖回分錄,現在我們的情況很不好,退稅可能被查,如果公司賬沒問題沒關系,就是麻煩點
2024-07-24
你好 第二季度一般是可以的彌補以前年度虧損 但也要看稅局下發數據 您可以填寫試試 看是否可以申報過去或有提示
2021-07-06
學員您好,企業所得稅是按照累計數算的,本年度利潤23%2B15,減去虧損30,實際所得額8萬元
2021-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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