您好,不是的哦,有印花稅行為就要申報,有按次申報的呢, 印花稅實行比例稅率,分為5檔,具體總結見表: 稅率適用稅目 0.1%1.倉儲合同;2.租賃合同;3.保管合同;4.財產保險合同;5.證券交易。 0.025%營業賬簿 0.03%1.買賣合同;2.承攬合同;3.建設工程合同;4.運輸合同;5.技術合同;6.商標專用權、著作權、專利權、專有技術使用權轉讓書據。 0.05%除上述第6外的產權轉移書據 0.005%1.借款合同;2.融資租賃合同。
老師,我們需要申報是不是就是這里面的,里面沒有的如印花稅還需要申報嗎
定期定額的個體工商戶電子稅務局稅種核定里面沒有印花稅的稅種。但是在電子稅務局界面有印花稅的頁面,這個印花稅需不需要申報繳納?
老師,每個月需要申報的稅是不是在電子稅務局的常規申報列表里面看,有就需要報稅,沒有就不需要?
老師,個體戶印花稅需不需要申報,是不是看電子稅務局里面里面申報的有沒有,如果沒有就不用申報是吧
老師,個體戶印花稅需不需要申報,是不是看電子稅務局里面里面申報的有沒有,和增值稅一樣,如果沒有就不用申報是吧
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
倒是都沒有,怎么確定到底要不要申報
您好,沒有的話當然不用申報嘛,
那如果進行過稅種核定,肯定會和增值稅一樣需要申報的把,不核定是有就報沒有就不報?
您好,是的呢,在我要辦稅,那里有待辦事項就是都要申報的哦