你好 如果系統寫不進去我估計你需要去改一下報表 你可以試一下 我們這里的系統是不可以的
老師,我有一個異地項目預繳稅款時這月開票下月預繳,入我10月開票要到11月預繳稅款,稅票上的所屬期是10月開票日期是11月,在申報時附表四報10月所屬期時不會彈出這筆稅款,是不是要11月份才會彈出
老師,異地預繳申報時,電子稅務局上面的申報所屬期是11月份的,但是沒辦法更改,發票是12月初的,但是已經預繳了稅款了,這種情況是不行嗎
跨區域建筑工程服務,12月份已經開票了,但是1月申報期沒有時間去預繳,可以先申報本地增值稅在附表四上建筑服務預征繳納稅款先填入跨區域需預繳增值稅金額,等過后再去異地預繳增值稅可以嗎?
建筑行業,在11月份開了3個異地項目的發票給業主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
老師,公司9月份產生增值稅,10月份申報時沒錢交,欠稅。在11月8號申報了10月份的申報表沒有產生增值稅,9月份的欠稅在11月10號補繳了,是不是要在10月份的申報表里的“本期應補稅額”34欄那里把這個補繳稅款填上?我忘記填了,現在11月的申報表里出現了這個問題,我要怎么解決?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
我填12月份的報表是能填的,但是提交時他提示我主表第28行分次預繳的金額比對不通過。
是的? 估計要改報表的? 所屬期對不上的
是不是異地預繳屬于哪個屬期,就必須在所屬地申報增值稅時填入哪個屬期,不可以跨期
系統是很死板的 沒辦法 一般是要對應的呀??
就183元,可不可以不抵了呢?
可以的呀 金額不大的? 沒關系??如果對我服務滿意的話? 可以給我一個五星好評哦? 好評對我們很重要? 感謝
如果不抵了,那賬要怎么記呢?預繳哪里多出了183元
預繳稅款的金額多了183元
錢不要了估計只能做營業外支出了呀
那老師,上個月申報時,我繳納稅款了,這個更正我必須去大廳嗎?我更正不需要補退稅款的。只是把沒填的建筑預繳稅款補進去
你好? 如果你要這個錢了 稅務局沒找你的話 就不要去更正了 更正就會要你退稅的?
建筑預繳稅款當期不是可以不全抵扣嗎?我把這183元填入本期發生額欄,但是本期實際抵減還是填原來的數,只把多的變成期末余額,讓這183留到12月份抵扣,11月份不涉及補退稅款,不可以嗎?
那可以的哈? 如果你們可以這樣那是可以的? 就不要退稅了? ?
那這個我必須去大廳辦理嗎?因為我11月份有繳稅,我自己作廢重新申報可以嗎?
11月要去大廳報了 過了時間呀
就是不可以電子稅務局作廢重新申報是嗎?
過了時間增值稅是不可以的 我們這里不行勒? 你們可以嗎? 記得給我好評? 哈哈? 下班了
好的,謝謝老師!
加油? 等你的好評? 同學