您好 本期繳納上期應納稅額欄次不可以填寫嗎
我們是11月份才開業的,這個表上帳載金額是我提的11月和12月份工資。 實際銀行發出去的是10月份和11月份的工資。 個稅上報的是10月份和11月份的工資。 就是11月份稅款期報的10月份的,10月份因為沒身份證號就沒報上,現在產生差額了怎么辦 11月份發了10月份開辦期的工資
老師我9月份有確認收入未開票的業務,我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數,那10月未開票的要怎么填
9月份增值稅辦理延期申報,稅款在2021年1月份繳,10月份增值稅主表申報30欄本期繳納上期應納稅額數字自動取數9月份增值稅應納稅額,這個是否需要修改成0,把9月份延期繳納的稅款填到33欄欠繳稅款,到2021年1月份交的時候把金額填到31欄
您好,老師,我問下,我10月份的個稅還沒有報,但是我又測了11月份的工資表,加了20幾個新人,我現在報10月的個稅的時候,提示我加的這20幾個新人必須填寫工資薪金。但是我又不報在10月份的個稅了,加的這幾個我要報在11月份的個稅里,我能不能10月份把這幾個人加上0申報呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個稅報掉,等報11月份個稅的時候在加上???哪樣做適合?
您好,老師,我問下,我10月份的個稅還沒有報,但是我又測了11月份的工資表,加了20幾個新人,我現在報10月的個稅的時候,提示我加的這20幾個新人必須填寫工資薪金。但是我又不報在10月份的個稅了,加的這幾個我要報在11月份的個稅里,我能不能10月份把這幾個人加上0申報呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個稅報掉,等報11月份個稅的時候在加上???哪樣做適合?
某企業從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應納稅所得額為500萬元。該企業員工為400人,資產總額為6000萬元,適用25%的企業所得稅稅率,如果該企業在20xx年年初就預測到這個結果,試幫助該企業從稅率角度進行籌劃以降低企業所得稅稅負。
跨年的憑證發現預付賬款入錯了應付賬款,怎么調整過來?
老師,我們公司現在的項目是工業園區修廠房。我是按照建房來設置科目呢,還是按照建筑業工程施工設置科目
個人所得稅扣繳申報表需要打印出來記賬嗎?
付的備用金,應該入什么科目?
老師你好,我單位印刷廠,分批進紙張,款項一次性支付。入庫出庫是每月打,還是最后支付的時候一次性打
老師,您好,我想咨詢一個業務,我們單位去年剛開始運行,找了一家裝修公司裝修辦公室,去年年底裝修完,裝修款也都已經支付完了,今年讓開發票的時候,這家公司已經注銷了,老師,像這樣情況,讓裝修公司老板再委托一家裝修公司給我們開票行不?
以舊換新的舊車的保險費退費到公戶上怎么做賬
老師,請問廣東省茂名市電白區的做了:僅銷售預包裝食品備案(首次備案),但是查詢到法人的姓名和電話都沒有,然后做變更和注銷,都不可以,應該怎么辦呢?
如果是進價A產品是352,B產品是298,組合售價賣1362,開發票各自銷售收入多少?怎么算
我更正申報了11月申報的報表,在“本期繳納上期應納稅額”這里填上了補繳的稅額,這樣操作對嗎?
在“本期繳納上期應納稅額”這里填上了補繳的稅額,這樣操作 對的
老師,圖一是我更正申報后10月份的申報表,圖二是我現在12月需要申報的11月份的申報表,圖二是我一進去申報表就是這樣的了,我更正申報了把補繳的稅款填上了,到了11月不是應該是0了么?現在還有負數,是正常的嗎?
?9月份的欠稅在11月10號補繳了? 應該本月申報的時候填寫本期繳納上期稅額 您更正申報后10月份的申報表? 不需要填這個數據啊 現在申報的時候填寫
?。∧蔷褪俏也粦摳?0月份的申報了?!那我現在要怎么做?
10月份的申報表不動? 把現在申報11月份的所屬期報表填上?本期繳納上期應納稅額就好了
您10月所屬期根本就沒有繳納增值稅 怎么可以填到10月份呢
老師,11月屬期的報表開始是這樣的,那里有本期已繳稅款、本期繳納上期應納稅額是系統自動有數了,是對的吧?那我就是要把10月屬期的報表還原之后,再按你說的填上“本期繳納上期應納稅額”就可以了?
31欄里面填了 那就不要填30欄了哈?
本來我進入11月屬期報表就是這樣的,我理解錯誤了,把10月屬期的報表給填上了補繳的稅?,F在我進入11月屬期的報表系統就是這樣自動顯示了,如下圖所示。我也復原不了10屬期被我動過的報表,如圖二所示,顯示本期已繳納了。我把現在系統顯示的11月屬期的31欄的稅款刪掉,27欄跟32欄就全都顯示0。那是不是我就這樣申報了,我改不回來了10月屬期的了
10屬期不能再次更正申報 回到原來的的么? 系統顯示的11月屬期的31欄的稅款刪掉,27欄跟32欄就全都顯示0 可以保存成功 提交申報嗎
10月屬期的再次更正不能復原了。系統顯示的11月屬期的31刪掉,其他全部顯示0可以保存,還沒提交。估計會有比對不通過,正如你所說的稅款是11月10號補繳的,不知道是不是要跟稅局說明一下呢?這樣的情況老師還有其他的建議嗎?
您先保存試著申報一下
看是否可以通過申報