按合同交印花稅的。營(yíng)業(yè)賬簿按實(shí)收資本交
2021年簽的技術(shù)服務(wù)合同沒(méi)有申報(bào)印花稅,22年11月開(kāi)發(fā)票,需要補(bǔ)報(bào)印花稅嗎,不補(bǔ)有影響嗎
去年新成立公司沒(méi)有發(fā)生交易,資本金也沒(méi)到賬,1月完成增值稅申報(bào)后,1月中業(yè)務(wù)拿了幾份12月底簽的業(yè)務(wù)合同,故去年Q4印花稅申報(bào)了1700塊,因12月賬已經(jīng)結(jié)完,印花稅在一月記的賬,沒(méi)有調(diào)整去年的財(cái)報(bào),請(qǐng)問(wèn)去年所得稅匯算清繳可以0申報(bào)嗎?謝謝
2018年8月簽訂一份租賃合同5年期的到2023年8月31日到期 ,發(fā)現(xiàn)這份租賃合同沒(méi)有報(bào)印花稅,如果現(xiàn)在要報(bào)印花稅,可以再這個(gè)月申報(bào)嗎?還是要去稅局補(bǔ)2018年8月的申報(bào)?
制造業(yè)企業(yè)在籌建期建設(shè)廠房變成了建設(shè)單位,印花稅需要申報(bào)的有哪些呢?跟總包單位簽訂的總承包合同申報(bào)了印花稅,之后簽的其他合同還需要申報(bào)印花稅嗎?技術(shù)服務(wù)合同哪些屬于這類(lèi)呢?如果少申報(bào)了印花稅怎么辦呢?
印花稅怎么申報(bào),2023年11月成立的公司,在12月需要申報(bào)印花稅嗎,如果簽了合同,沒(méi)有開(kāi)出去發(fā)票
老師是,算成本的時(shí)候是不是就是算的不含稅的價(jià)格
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)工的工資可以跟正式員工一樣在同個(gè)工資報(bào)表里面嗎?然后個(gè)稅單獨(dú)申報(bào)?
老師,商貿(mào)業(yè),收到貨物的進(jìn)項(xiàng)票,還沒(méi)有銷(xiāo)售,可以做抵扣嗎?
老板開(kāi)了個(gè)體工商戶(hù),給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?可以做成本扣除么?
老師,公司要注銷(xiāo)的話(huà),工商年報(bào)中顯示是異常,不在營(yíng)業(yè)地址,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么解決?是先移出異常還是先減資做業(yè)務(wù)最后再搞這個(gè)?
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅由公司全部承擔(dān),員工不出。然后計(jì)入管理費(fèi)用,這個(gè)匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師好。我想問(wèn)下。我是商貿(mào)有限公司,現(xiàn)在銷(xiāo)售建筑模板,方木。混凝土。等建筑材料,我開(kāi)票時(shí)。工廠比如給我開(kāi)50000張模板。我只能開(kāi)出去50000張嗎?是否能多開(kāi)點(diǎn),如果按照他的數(shù)量。那么不就達(dá)不到商貿(mào)公司稅負(fù)率了嗎?像我這種商貿(mào)公司稅負(fù)率控制再多少合適,企業(yè)所得稅不是利潤(rùn)的25%的減免20%嗎那么它的稅負(fù)率千分之一又怎么算呢,是按照不低于千分之一,還是就報(bào)表自動(dòng)生成的填
老師,建筑業(yè)成本票怎么算
老師,您好。我們?nèi)ツ曛鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入有500多W,為什么信用等級(jí)評(píng)價(jià)年度內(nèi)無(wú)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
48 題,按折扣后的銷(xiāo)售額征收增值稅。打9折為啥是1-9%
按銷(xiāo)售合同的金額來(lái)交嗎
購(gòu)買(mǎi)和銷(xiāo)售都要交印花稅