你看一下,你試一下能零申報(bào)嗎?去年是的時(shí)候是不可以的。
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
去年新成立公司沒有發(fā)生交易,資本金也沒到賬,1月完成增值稅申報(bào)后,1月中業(yè)務(wù)拿了幾份12月底簽的業(yè)務(wù)合同,故去年Q4印花稅申報(bào)了1700塊,因12月賬已經(jīng)結(jié)完,印花稅在一月記的賬,沒有調(diào)整去年的財(cái)報(bào),請(qǐng)問去年所得稅匯算清繳可以0申報(bào)嗎?謝謝
老師您好,我去年12月份記賬的時(shí)候有一張成本票是專票,進(jìn)項(xiàng)稅額3000元,而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了,申報(bào)的12月增值稅沒有問題,但是做賬的時(shí)候我沒有把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)寫出來,全部記入成本了,那這種出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的營業(yè)成本就包含著進(jìn)項(xiàng)稅額呢我在2023.01按照這個(gè)錯(cuò)誤的申報(bào)企業(yè)所得稅了,因?yàn)槲覀児拘鲁闪ⅲ允翘潛p狀態(tài)沒交稅,我可以不更正申報(bào)嗎,在1月做賬的時(shí)候把差額做平,然后4月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候按照我改賬之后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)?這樣可以嗎
我們公司是23年6月成立的,當(dāng)時(shí)沒有核定營業(yè)賬簿的印花稅。24年3月11日讓專管員增加了這個(gè)稅種起止時(shí)間是2024年1月1日,按年申報(bào)。但是23年已經(jīng)有股東實(shí)繳了,那我23年的實(shí)收資本印花稅可以到25年的時(shí)候在申報(bào)嗎?還是需要到稅務(wù)局去補(bǔ)繳23年的
老師,我有個(gè)問題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對(duì)公賬戶,開了一張發(fā)票1萬,但是前會(huì)計(jì)沒建賬,23年四季度增值稅按收入報(bào)的,企業(yè)所得稅填了個(gè)收入,填了個(gè)利潤-1260,其他都沒數(shù)。匯算清繳也報(bào)了,我不打算去改23的數(shù)了,想從24年1月重新給他建賬。問題來了:24年1月收到了12月開的1萬發(fā)票的回款,我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
老師您好注冊(cè)新的公司步驟
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對(duì)應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
如果不零申報(bào),去年增值稅申報(bào)提交的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都是0,和匯算清繳的就不一樣了,會(huì)不會(huì)有問題?
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表里面可以調(diào)整的,比如你少做了費(fèi)用,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額就是了。
寫在稅金調(diào)整欄位的做法是符合規(guī)定的嗎?會(huì)有稽核的問題嗎?
你好,你有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?有實(shí)際業(yè)務(wù)才行,如果沒有實(shí)際業(yè)務(wù)肯定不行。
有實(shí)際業(yè)務(wù),簽的合同都是真實(shí)的,只是還沒開始執(zhí)行合同,先交了印花稅
你好,你是在幾月份繳納的印花?
12月印花稅,1月扣款
可以的。可以的,可以這么做。
再請(qǐng)問下,小微企業(yè)買賣合同的印花稅有優(yōu)惠嗎?標(biāo)準(zhǔn)是0.3%
你好,萬分之三,如果是小規(guī)模小型微利企業(yè),可以減半。
不是小規(guī)模企業(yè),是小微企業(yè),可以申請(qǐng)優(yōu)惠嗎?
小型微利企業(yè),它是一般納稅人的可以的。
是的,一般納稅人小微企業(yè),上個(gè)月我們?nèi)~交的可以申請(qǐng)退稅嗎?
可以的,可以申請(qǐng)退回