你好,同學 老師看了,這個分錄沒問題的
老師,關于 所得稅 的。 當月計提:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅。 實際繳納時:借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款。 月末結轉:借:本年利潤 貸:應交稅費-應交企業所得稅。 我想問問,所得稅是 先繳稅,再 月末結轉 本年利潤 嗎?
老師,補繳2019年的所得稅分錄是不是 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
你好 老師 上個月忘記計提23年1季度所得稅了 這個月補提 是不是借 所得稅費用 貸 應交稅費-企業所得稅 借 本年利潤 貸 所得稅費用 -當期所得稅 繳納分錄 借 應交稅費-企業所得稅 貸 銀行存款
老師,小企業會計準則,上年度所得稅利潤做分錄: 借所得稅費用 貸應交稅費一應交所得稅 結轉: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 今年收到匯算清繳退稅: 借:銀行存款 貸:應交稅費一應交企業所得稅 借:應交稅費一應交企業所得稅 貸:利潤分配一未分配利潤 這樣做對嗎?
老師 今年補繳的以前年度所得稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費企業所得稅 借:應交稅費~所得稅 貸:銀行存款 借:本年利潤 貸:所得稅費用 老師 麻煩看下我那哪一步做錯了
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那補繳的以前年度費用500 直接也在今年的所得稅費用里 今年的利潤比如20萬 現在19.95萬 這樣對嗎
因為這種跨期費用,實務中企業避免不了,一般都是計入當期
金額不大的話,一般不會計入以前年度損益調整科目
那就是財報和申報表上差這500 沒關系是么
沒關系的,這個是正常的,同學