你好!一般納稅人還是小規(guī)模
老師,我公司一些兼職人員,沒(méi)有去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,工資不能稅前抵扣是吧??那我進(jìn)賬后,是到匯算清繳的時(shí)候把這些調(diào)出,還是季報(bào)的時(shí)候就調(diào)出呀,用把這些沒(méi)有發(fā)票的單獨(dú)記個(gè)本子上嗎,不然都忘記了
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)月做帳有待認(rèn)證的發(fā)票,以前也沒(méi)把它轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)抵扣,也忘記了把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月我是直接把待認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師您好 我2021.12月臨時(shí)增量了發(fā)票 然后讓15月末的時(shí)候把份數(shù)調(diào)回以前的數(shù)量 我忘記調(diào)了可咋整啊? 坐標(biāo)重慶
你好老師,發(fā)票記賬的時(shí)候忘記把進(jìn)項(xiàng)分開(kāi),這個(gè)咋調(diào)啊
你好老師,一般納稅人上個(gè)月有一張專(zhuān)票沒(méi)有分開(kāi)進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月咋調(diào)整啊
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶(hù)打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶(hù)怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶(hù)支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶(hù)端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開(kāi)了個(gè)體工商戶(hù),給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問(wèn)#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
一般納稅人
你好!金的成本還是費(fèi)用沒(méi)有跨年吧
跨年不跨年啥區(qū)別
你好!不跨年的話(huà)比如說(shuō)你進(jìn)了成本就借成本紅字借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅只調(diào)稅金數(shù),跨年的話(huà)就會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整