你好,可以的,可以這么做的。
老師你好,我是一個工程單位,上個月開發票的只有簡易征收項目開了發票,我沒有收入之前把進項稅額做到了待認證里,次月認證后分錄是不是借應交稅費-進項稅額轉出,貸待認證,然后在借成本或費用,貸進項稅額轉出
老師你好,請問一下我上個月做帳有待認證的發票,以前也沒把它轉成進項抵扣,也忘記了把待認證的轉成進項發票,這個月我是直接把待認證的發票轉成進項嗎?
一般納稅人做賬,進項發票可以發票拿到的時候,全部都做到待抵扣認證,等到每個月需要認證的時候,再把這張發票從待抵扣認證接轉出來嗎
老師你好,請問一下待認證進項轉原材料可以么?意思說進項稅上月沒抵扣,上月做成待認證進項稅,這個月不想抵扣啦,老師能做成待認證進項稅轉成原材料么?借:原材料 貸:應交稅費/待認證進項稅 可以么?
老師,員工采購的配件,取得專票,這個月報銷這個記賬了,記借庫存商品,待認證進項稅額,把發票貼憑證后了,下個月把待認證轉到進項稅時貼什么發票?
那這個憑證也都打印出來嗎? 借應繳稅費-進項稅 貸應交稅費-待認證進項稅
你好 對的 是這么做的
感謝您 老師這么快回答問題。還想問一下。我9月有增值稅、城維稅教育費等及印花稅房產等。 只有所得稅計提了。其他都沒有計提。直接在10月初交了。這樣可以嗎。是不是應該在9月時計提呢
你好 可以10月份補計提 對的 應該在9月份計提
唉,只花錢交稅了卻沒有計提
謝謝老師
補上就可以的 這個沒關系 主要是沒跨年
多問一句老師我應該怎么不提呢?這個分錄應該怎么做呢? 1補提房產稅,借稅金及附加 貸應交稅費房產稅 2借應交稅費房產稅 貸銀行存軟
房產稅的這么做的 城建稅,地方教育教育附加也是這么做的,增值稅你是一般納稅人嗎?
是的。我們是一般納稅人 沒有計提過。
增值稅的借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。
老師您這步是9月計提時做的憑證是嗎。 我9月沒有做。10月份已交完的增值稅是不是直接借應交稅費--???貸:銀行存款。
對的是的是這么做的,九月份沒有做,十月份一塊兒做進去。