你好,匯算清就要申請退稅。
【1】小微企業假設2020年第1-3季度利潤總額累計10萬。累計所得稅5千。第四季度虧損2萬。即1-4季度累計利潤總額是8萬。不需要繳納所得稅對吧! 【2】20201年的第一季度所得稅申報表中彌補以前年度虧損,系統自動出數,還是需要手動填寫?金額是多少呢?
2022年第四季度,本年累計盈利,但是以前年度的虧損金額比四季度的累計金額大,這個賬面上和第四季度的季度企業所得稅申報表要怎么處理
四季度盈利,年累計為虧損,四季度所得稅季報利潤總額是填寫四季度利潤總額需要交企業所稅,但是年累計是不需要繳納所得稅的,這個要怎么處理呢
第四季度盈利了連續三個月利潤總額正數,累計虧損。第三季度需要計提所得稅
老師,第四季度利潤總額是盈利。 年度利潤總額是虧損。 那么,第四季度預繳企業所得稅。 年度匯算清繳就要退稅,思路對嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
那如果四季度不想交稅呢,怎么處理
你就是不需要交的,因為你是根據你累計來算。
我也不想先交再退,怎么處理
可以暫估的暫估費用借管理費用 貸其他應付款
好的,明白了
不用客氣,工作愉快