同學(xué),是的,沒有錯(cuò)的
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬(wàn),但是額外開了一張3個(gè)點(diǎn)普票,我報(bào)稅時(shí)本來把3%這個(gè)不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報(bào)時(shí)提示我頁(yè)面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動(dòng)填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價(jià)稅合計(jì)開具普票400200元,請(qǐng)問下老師!增值稅申報(bào)表怎么填寫?填寫的金額是價(jià)稅合計(jì)的嗎?2.如果開具的是專票價(jià)稅合計(jì)400200元,也是沒有達(dá)起征點(diǎn)的啊!這個(gè)是不是就不用填到未達(dá)起征點(diǎn)項(xiàng)了?直接填到個(gè) “增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”第2行內(nèi)對(duì)嗎?
老師,在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬(wàn)小規(guī)模納稅人下,增值稅申報(bào)表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,這兩個(gè)是怎么填?季度報(bào)下,1種情況是只開普票不超45萬(wàn);一種是只開普票超過45萬(wàn);一種是開了專票,普票,但合計(jì)不超45萬(wàn);一種是開了專票,普票合計(jì)超了45萬(wàn)。
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度(4季度)沒有開票 但是有8萬(wàn)的收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數(shù) 是嗎?然后根據(jù)最新政策,一個(gè)季度45萬(wàn)以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬(wàn)? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額,這個(gè)是什么?我應(yīng)該填哪個(gè)?
老師你好,小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅季報(bào)時(shí),一個(gè)季度沒有超30萬(wàn)元,是不是只要填主表的第11行,下面稅款跳出百分之三計(jì)算的,不用在填減征額那欄了吧
母公司資產(chǎn)下沉,母公司的負(fù)債也下沉,會(huì)計(jì)分錄怎么記?
我們公司是個(gè)物業(yè)公司,對(duì)方公司也是物業(yè)公司我們承包了他們物業(yè)的項(xiàng)目,我們經(jīng)營(yíng)范圍有勞務(wù)服務(wù)不包含勞務(wù)派遣,我們要給他開發(fā)票開什么內(nèi)容?是勞務(wù)服務(wù)勞務(wù)費(fèi),還是企業(yè)管理服務(wù)管理服務(wù)費(fèi)?
請(qǐng)教下,年終獎(jiǎng)24.12月計(jì)提的100000,25年1月支付的100000,匯算清繳可以直接扣除在24年嗎,不用填表調(diào)賬?
老師,如果是個(gè)體工商戶開運(yùn)輸發(fā)票,稅點(diǎn)是幾個(gè)點(diǎn)?
全面收入繳納印花稅,稅率是萬(wàn)分五?減半征收嗎?
有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人一次性收取全年管理費(fèi)怎么確認(rèn)收入,分期確定嗎?
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業(yè)費(fèi),還有裝修管理費(fèi),以上費(fèi)用都沒有給發(fā)票,但我們銀行已全部支付,我應(yīng)該怎么做賬呢
老師,個(gè)體戶有什么政策優(yōu)惠?平時(shí)需要申報(bào)納稅什么嗎?個(gè)體戶稅務(wù)這邊是怎么弄的.
老師,我們公司等于那種二房東,租了其他公司的房子,先付了房租。是計(jì)入成本里面嗎?
請(qǐng)問貸款過期沒還產(chǎn)生了罰息,入什么科目啊