你好,增值稅申報表的銷售額是不含稅口徑,要把含稅換算成不含稅金額,如果是普票,當月不達起征點,不用實際繳稅,但如果是專票,則即便總的銷售額未超45萬,也是要繳稅的,因為下流企業能夠抵扣。
增值稅申報表小規模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發票1529.70 第三欄普通發票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
老師好! 1.小規模納稅人本季度價稅合計開具普票400200元,請問下老師!增值稅申報表怎么填寫?填寫的金額是價稅合計的嗎?2.如果開具的是專票價稅合計400200元,也是沒有達起征點的??!這個是不是就不用填到未達起征點項了?直接填到個 “增值稅專用發票不含稅銷售額”第2行內對嗎?
你好老師,我今天申報遇到這樣一個問題,我公司是小規模納稅人,開了專票含稅是205345元,電子普票220000元,減按1%開具的發票.未達起征點,專票交稅1個,普票免稅,在申報系統里怎么填那個減免金額,是填專票的減免金額,還是專票和普票合計的2個稅點的金額?
我是個體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發票200000。然后我在增值稅申報表第11列“未達起征點銷售額”填寫的“200000” 申報成功后比對結果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額200000的2%請確認填寫是否正確” 不知道這個要怎么操作,我記得上次申報只需要在“未達起征點銷售額”填寫開的發票額度就通過了。
老師,我們是個體工商戶,現在小規模納稅人開具普通發票不是1%的點嗎?我想問一下小規模納稅人增值稅申報表中的未達起征點銷售額是填含稅銷售額除以1.03的數還是填含稅銷售額除以1.01的數呢?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
謝謝老師,老師開普票是填到小微企業免稅銷售額內對吧!但是如果是專票就不管達不達起征點跟平時開專票一樣全部填到第二欄內對嗎?
專票的填到應征增值稅銷售額欄內