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老師好! 1.小規模納稅人本季度價稅合計開具普票400200元,請問下老師!增值稅申報表怎么填寫?填寫的金額是價稅合計的嗎?2.如果開具的是專票價稅合計400200元,也是沒有達起征點的啊!這個是不是就不用填到未達起征點項了?直接填到個 “增值稅專用發票不含稅銷售額”第2行內對嗎?

2021-10-05 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-05 11:53

你好,增值稅申報表的銷售額是不含稅口徑,要把含稅換算成不含稅金額,如果是普票,當月不達起征點,不用實際繳稅,但如果是專票,則即便總的銷售額未超45萬,也是要繳稅的,因為下流企業能夠抵扣。

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快賬用戶3962 追問 2021-10-05 11:59

謝謝老師,老師開普票是填到小微企業免稅銷售額內對吧!但是如果是專票就不管達不達起征點跟平時開專票一樣全部填到第二欄內對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-05 12:07

專票的填到應征增值稅銷售額欄內

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你好,增值稅申報表的銷售額是不含稅口徑,要把含稅換算成不含稅金額,如果是普票,當月不達起征點,不用實際繳稅,但如果是專票,則即便總的銷售額未超45萬,也是要繳稅的,因為下流企業能夠抵扣。
2021-10-05
把你的申報表發出來看一下。
2022-01-04
普通發票你就直接填寫在你的免稅銷售額。這個專用發票,如果說你開的是1%的啊,2%就填寫在這個減免金額。
2022-01-02
同學 你好 這個提示應該是要填一下增值稅減免稅申報明細表
2022-01-03
上面的銷售額都是不含稅的嗎
2024-04-06
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