同學(xué)你好,可以根據(jù)全額記入固定資產(chǎn),并進(jìn)行折舊處理,沒(méi)有支付的款記入應(yīng)付賬款。
公司買了設(shè)備,分期付款,4月支付了首款,設(shè)備目前還沒(méi)有到公司,對(duì)方說(shuō)明款項(xiàng)付清以后才能開(kāi)具專票。 1.那現(xiàn)在怎么入賬? 2.什么時(shí)候可以享受500萬(wàn)以內(nèi)固定資產(chǎn)一次性扣除? 3.設(shè)備是折舊多久?
一公司2019年3月1日向銀行借入一筆款項(xiàng)用于購(gòu)買設(shè)備,本金為300萬(wàn)元,根據(jù)借款合同約定,借款期限為2年,借款年利率為7%,本金到期一次支付,利息分期支付,設(shè)備不需要安裝并已交付使用,該公司于2021年3月1日償還了本金和利息。據(jù)此業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
公司在22年是籌建期,沒(méi)有收入;22年買了機(jī)器設(shè)備,款項(xiàng)已支付,設(shè)備已到公司,發(fā)票也開(kāi)過(guò)來(lái)了,但設(shè)備沒(méi)投入使用,這個(gè)要計(jì)提折舊嗎?
老師好,我企業(yè)購(gòu)入一條生產(chǎn)線設(shè)備,分三次支付的,還有一部分質(zhì)保金沒(méi)有支付,前期沒(méi)有發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。現(xiàn)在收到合同的全額發(fā)票了,要怎么沖這筆賬。
買的設(shè)備分三次支付貨款 已經(jīng)支付2次 票也開(kāi)了 設(shè)備還沒(méi)到 分期支付期間不長(zhǎng) 一年內(nèi) 現(xiàn)在前兩次款付票到設(shè)備還沒(méi)到 怎么入賬 折舊要不要計(jì)提
甲與乙是夫妻,育有一子丙,三個(gè)人出車禍死亡,無(wú)法判斷誰(shuí)先死,甲有甲父還有甲哥在世,乙有乙母還有乙妹在世,那么丙就沒(méi)有繼承人。如果沒(méi)有甲哥跟乙妹,丙就有繼承人,繼承人是甲父跟乙母。為什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就沒(méi)繼承人了?
老師,您好!咨詢一下,房屋租賃到期,因?yàn)槭覂?nèi)家具損壞,出租方要從當(dāng)時(shí)交的押金中扣掉這部分費(fèi)用,剩余押金返還給我們。這種情況,賬務(wù)上怎么處理呢?
老師五一勞動(dòng)節(jié)快樂(lè), 進(jìn)項(xiàng)100銷項(xiàng)是30,這個(gè)70的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)期用轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
工商跟稅務(wù)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是不同人嗎
老師,我代開(kāi)個(gè)人普通發(fā)票,交稅后,還開(kāi)具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒(méi)用運(yùn)營(yíng),自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個(gè)人所得稅申報(bào)零?
我們上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開(kāi)始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開(kāi)具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
固定資產(chǎn)不含稅金額是先按照已收到的票剝離嘛 因?yàn)榈谌钸€沒(méi)付票也沒(méi)到
同學(xué)你好,是的,到票的部分剝離,沒(méi)有到票部分可以預(yù)計(jì)剝離。
預(yù)計(jì)剝離是什么意思呢
同學(xué)你好,就是根據(jù)未付款金額和稅率,把增值稅和價(jià)款剝離。
未付款部分預(yù)計(jì)剝離出來(lái)對(duì)應(yīng)的稅額放在應(yīng)交稅費(fèi)哪個(gè)科目
同學(xué)你好,記入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅。
我都是已到票認(rèn)證待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) 那這這種票沒(méi)到也入待抵扣 不就會(huì)導(dǎo)致納稅申報(bào)表和賬上進(jìn)項(xiàng)不一致了嘛
同學(xué)你好,那就換個(gè)明細(xì)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅。
是不是應(yīng)該用待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)科目啊
同學(xué)你好,也可以的。