同學你好 計入長期待攤費用
請教老師,今年2月份付了個5年的租入的土地租賃費先預付了400萬做了長期待攤費用,因為總面積還沒有確定合同還沒有簽下來,租賃費預付多了需要退回但退回的金額因為面積不確定金額還不能確定,所以每月也沒有做攤銷費用,本期9月份又把土地轉(zhuǎn)租出去了,收到了轉(zhuǎn)租收入三個客戶共95萬,據(jù)說轉(zhuǎn)租客戶是1年合同續(xù)簽的,但是轉(zhuǎn)租的面積和金額不清楚,合同也沒有簽訂下來,現(xiàn)在這個400萬和95萬怎么入賬
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。。?謝謝
請問老師一個汽車租工作的問題,業(yè)務描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,合同總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計406080,B公司給A公司提供了車價+購置稅金額合計409057 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057(B公司提供的購入車款+購置稅) 未確認融資費用 109763 貸:長期應付款--應付融資租賃款(合同金額)518820 2、支付第一筆預付款時: 3、借:長期應付款-應付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長期應付款--應付融資租賃款 15520(按合同約定第一筆租金款,也是發(fā)票金額) 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運融資租賃費專用發(fā)票時(發(fā)票金額15520)怎么做賬?
請教老師一個汽車租賃的問題,業(yè)務描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,合同總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計406080,B公司給A公司提供了車價+購置稅金額合計409057 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057(B公司提供的購入車款+購置稅) 未確認融資費用 109763 貸:長期應付款--應付融資租賃款(合同金額)518820 2、支付第一筆預付款時: 3、借:長期應付款-應付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長期應付款--應付融資租賃款 15520(按合同約定第一筆租金款,也是發(fā)票金額) 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運融資租賃費專用發(fā)票時(發(fā)票金額15520)怎么做賬?
老師您好 請問怎么通過excel表格查銀行流水資金具體走向呢 應用什么函數(shù)呢
老師,請問一下差額累進費率,如果653萬元按照這個標準應該怎么拆分
我想問我們公司出資60%,另一個公司出資40%成立一個公司。我們出資做賬算長期股權(quán)投資嗎。以后收到分紅要交稅嗎
上期留抵的進項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)
請問老師會計軟件審核的時候?qū)徍巳藢懸粋€姓可以嗎?
請問 , 繳納員工社保 ,醫(yī)保的記賬憑證怎么寫?
山東還能開出來紙質(zhì)發(fā)票嗎?我今天收到一張4月份開出來的紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在沒有全部電子化嗎?
我公司生產(chǎn)食用花生油,稅率9%,本月準備出口一批, 1.需要交出口環(huán)節(jié)增值稅和關(guān)稅嗎? 2.是在海關(guān)直接扣繳? 3.出口退稅率也是9%嗎?
老師我想問問我填應付職工薪酬的表,工會是填借方的數(shù)還是填貸方的數(shù)
商貿(mào)有限公司,銷售混凝土,購買方用農(nóng)民工資形式發(fā)放材料款給我們的工人,可以作為主營業(yè)務成本出賬嗎?
拿免租期也正常攤銷嗎
老師,那免租期也要正常攤銷嗎
同學你好 對的 是這樣的哦
收到,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝