您好 請問您不要代扣代繳個人所得稅嗎
勞務公司 開的勞務費發票,發工資就是勞務成本,借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這個勞務成本需不需要結轉到主營業務成本?
提供勞務的公司,他們的成本是人工費,勞務費需要先支付勞務費,再結轉成本,(借勞務費,貸庫存現金,借主營業務成本,貸勞務費)還是可以直接計入成本(借主營業務成本,貸庫存現金)
支付勞務費時借應付勞務費98000貸銀行存款98000 收到發票時借工程施工-合同成本-人工費98000 貸應付勞務費 成本結轉時借主營業務成本90350 貸工程施工-合同成本-人工費90350 這樣對嗎?
請木木老師回答,老師我那個沒有開票,可以不做成本嗎?借:銀行存款,貸其他應付款,付的時候,借:其他應付款,貸,銀行存款,主營業務收入。 主要是我沒有開票,把服務人員的工資做成借:主營業務成本,勞務費用,貸:銀行存款,匯算清繳的時候調增
請木木老師回答,老師我那個沒有開票,可以不做成本嗎?借:銀行存款,貸其他應付款,付的時候,借:其他應付款,貸,銀行存款,主營業務收入。 主要是我沒有開票,把服務人員的工資做成借:主營業務成本,勞務費用,貸:銀行存款,匯算清繳的時候調增
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師,本公司在2025年4月收到工業商務和信息化局一筆款項,上面備注2022年內貿流通服務業發展專項資金,請問這筆款項如何做賬,都需要繳納哪些稅
請教老師,假如我公司從某公司進貨10000,我公司發展了一個下線A公司,A公司也從某公司進貨10000,某公司作為獎勵返還給我公司1000,請問我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,小規模10月到12月利潤表營業收入多報48萬,入錯賬了,現在可以調么
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
剛成立的公司如何確定為小型微利企業
我開給對方的發票,我自己還沒入賬呢就發現錯誤了紅沖了,這個我要不要做飯賬里面?
請問老師,問對方買880含稅,不開票對方少10個點是多少錢
不用的。就付款發票上的金額就行
那對方開具發票的時候有沒有繳納過個人所得稅?
繳了的。他是到稅局代開的發票,開票當時就繳了
那這樣寫分錄正確的哈
明白,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!