同學你好,如果科目中有勞務成本,可以先用勞務成本,期末時再轉入主營業務成本;
勞務公司 開的勞務費發票,發工資就是勞務成本,借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 這個勞務成本需不需要結轉到主營業務成本?
提供勞務的公司,他們的成本是人工費,勞務費需要先支付勞務費,再結轉成本,(借勞務費,貸庫存現金,借主營業務成本,貸勞務費)還是可以直接計入成本(借主營業務成本,貸庫存現金)
請問:招標代理公司,計提工資時,借,勞務成本;貸,應付職工薪酬。 發生專家評審費時:借,勞務成本;貸,庫存現金。 收到服務費時,借,銀行存款;貸,主營業務收入、應交增值稅銷項稅。 結轉成本分錄:借,主營業務成本;貸,勞務成本。這樣做分錄對嗎?
借:主營業務成本/提供勞務成本 貸:勞務成本/人工費 這樣做賬是什么意思呀,需要申報勞務費嗎?
老師,這個是我公司的勞務人工費,先付款的時候我借勞務成本,貸銀行存款。到付款后才拿回發票我再結轉:借主營業務成本,貸勞務成本。可以嗎
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
他是自己的員工,工資為主營業務成本還是應該計入管理費用?他是自己的員工,工資為主營業務成本還是應該計入管理費用?
同學你好 提供勞務的公司,直接從事提供勞務人員的工資 是主營業務成本,比如運輸企業司機的工資;管理人員的工資是計入管理費用;
分錄怎么做呢?借管理費用不對,借主營業務成本貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸庫存現金
同學你好 如果科目有勞務成本 借,勞務成本 貸,應付職工薪酬 期末 借,主營業務成本 貸,勞務成本 發工資 借,應付職工薪酬 貸,庫存現金等