你好,普通發票的話,這個不用填寫進項稅額轉出的
上月開出發票未認證,本月做了紅沖,那么在增值稅申報表中這個紅字的進項稅額要填在表二中20行紅字專用發票信息表注明的進項稅額那欄嗎
購買方開具紅字發票信息表,申報進項稅額轉出填在哪一欄
學堂老師,出口退稅進項發票沖紅又重開按累計稅額在附表二紅字專用發票信息表注明的進項稅額累計寫0.01申報的時候過不去,提示跟紅字信息表金額不符,應該如何填寫呢?
老師好:購買方1月份申請(已經認證抵扣的)紅字發票信息。2月申報時已做進項轉出。2月撤銷紅字發票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”里填負數嗎?
報增值稅時顯示當期開具紅字增值稅專用發票信息表開具的需做進項稅額轉出的稅額-0.00元,附列資料二中第20欄紅字專用發票通知單注明的進項稅額的稅額101458.35元。相差金額101458.35元紅字發票進項稅額轉出額與信息表數據不符
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?