你好,附表二進項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面。
我想問下,我是購買方11月發(fā)票已認證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負數(shù)發(fā)票,我方申請的紅字信息表撤銷,現(xiàn)在報稅時我在表2的20欄填進項稅額轉(zhuǎn)出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應(yīng)該在哪里填寫呢,紅字發(fā)票不用認證吧
購買方已抵扣進項后發(fā)生銷售退回,購買方需開具紅字信息表,進項稅額要根據(jù)紅字信息表做進項稅額轉(zhuǎn)出是嘛,報稅的時候怎么處理
我想問,因為購買方已經(jīng)抵扣進項發(fā)票,要開紅字發(fā)票,是由購買方申請紅字信息表,那個進項稅額轉(zhuǎn)出是你只要提交了信息表,報稅的時候就會自動填嗎
購買方開具紅字發(fā)票信息表,申報進項稅額轉(zhuǎn)出填在哪一欄
老師,請問數(shù)電開具的紅字信息表,對方是銷售方,我是購買方,對方開了紅字信息表,我這邊網(wǎng)上確認了,對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報增值稅時這個進項稅轉(zhuǎn)出申報表不會自動帶出,我要怎么填列?手動填寫嗎?應(yīng)該填在哪一欄?
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產(chǎn),這個月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請問老師,物業(yè)公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風(fēng)險
當(dāng)月發(fā)票沒有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過的汽車,購買的時候已經(jīng)抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
老師沒有你說的我填在20欄,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
對的,是的,是這么做的。
老師表二我填負數(shù),主表期末留底就把紅字發(fā)票加起來,表二我填正數(shù),主表是紅字發(fā)票減出來,申報說紅字信息比對通不過!
留底還是留底的金額, 然后進項轉(zhuǎn)出,在進項轉(zhuǎn)出里面, 最后交稅的時候,如果你沒有銷項的話,是應(yīng)該留底減去這個進項轉(zhuǎn)出來交稅, 如果進項轉(zhuǎn)出小于留底的話,應(yīng)補稅款是一個零。
老師好了可能是系統(tǒng)問題
可能是 再退出去重新保存試一下。