你好,你需要交稅嗎?不需要交稅的話,抵扣不了。
老師 購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品支付不含稅運費500元取得了一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,可抵扣的進(jìn)項稅額是多少
老師 您好!我們是一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工適用13%稅率的產(chǎn)品,我們收到了免稅的增值稅普通發(fā)票,請問我們是按票面金額的13%抵扣進(jìn)項稅額嗎?
食用菌不是農(nóng)產(chǎn)品嗎?農(nóng)產(chǎn)品不是免稅的嗎?一個一般納稅人從農(nóng)民專業(yè)合作社取得免稅的增值稅普通發(fā)票,是按9%抵扣進(jìn)項稅額還是按13%抵扣?什么情況下適用9%,什么情況下適用13%?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售貨物適用稅率9%。2020年1月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,注明金額為40萬元;從小規(guī)模納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額8萬元、稅額0.24萬元。假設(shè)農(nóng)產(chǎn)品未納入核定扣除范圍,取得增值稅扣稅憑證當(dāng)月計算抵扣進(jìn)項稅。該企業(yè)當(dāng)月可抵扣進(jìn)項稅額為( )萬元。 A 4.32 B 3.60 C 4.24 D 3.84
老師您好,請問我們是農(nóng)民專業(yè)合作社,開出去的是免稅發(fā)票,收到農(nóng)民的免稅發(fā)票可以抵扣嗎? 如果不可以抵扣,需要在電子稅務(wù)局里面進(jìn)行操作嗎?
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對嗎?謝謝
老師 會計主管和下面的會計在一個辦公室好還是分開好
個體戶需要報哪些稅?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
老師只要盈利就計提所得稅嗎
老師 上課講新規(guī)定投資性金融資產(chǎn)中宣告發(fā)放現(xiàn)金股利分錄應(yīng)該是 借:交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計利息 貸:投資收益 這是不是適用于所有的交易性金融資產(chǎn)呀 就是考初級中 只要是涉及交易性金融資產(chǎn)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 分錄就這么寫呀
老師!企業(yè)由個體工商戶變成小規(guī)模公司,期初建賬,賬戶的啟動資金就是實繳資金嗎?
老師,日常經(jīng)營性且與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的支付給本公司人員的可以做應(yīng)付職工薪酬做無票支出稅前扣除。支付給非本公司人員的,個稅代扣代繳,然后還要按票才能計入營業(yè)成本/管理費/銷售費用才能稅前扣除。是不是這樣理解?
出口退稅的時候法人卡和操作員卡都要有嗎
我們是煙草專業(yè)合作社,主要做煙草服務(wù)的,要交稅
你好可以的,可抵扣的。
比如我們購進(jìn)的育苗用的物資,稅局說是育苗的這個過程是屬于免增值稅和企業(yè)所得稅的,用于免稅的項目,購進(jìn)的免稅農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料不可以抵扣進(jìn)項
這不是免稅對應(yīng)的進(jìn)項嗎?
你們單位有銷售疫苗嗎?如果有的話,這是免稅,對應(yīng)的進(jìn)項肯定不能抵扣。
可是育苗屬于烤煙生產(chǎn)環(huán)節(jié),烤煙生產(chǎn)的服務(wù)我們是交了增值稅的
你數(shù)學(xué)說我們這個是用在生產(chǎn)經(jīng)營用的,這個不是免稅的項目,這個可以抵扣。
那這些免稅農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,對方給我們開了免稅普票,我們可以按一定的扣除率13%抵扣進(jìn)項嗎?
不可以呀,他給你開了專票才行。
這些生產(chǎn)資料得開專票才可以抵扣,他開免稅普通發(fā)票抵扣不了。
開專票來的話,是按一定扣除率抵扣進(jìn)項稅,還是稅額全額扣除
好,全額扣除,按照發(fā)票的稅額。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。