您好,增值稅進項稅和銷項稅結轉分錄:結轉銷項稅、進項稅,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅),應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。結轉應繳納增值稅,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸:應交稅費-未交增值稅。
增值稅應交稅費—應交增值稅,銷項稅額和進項稅額怎么結轉的呢
請問老師,結轉增值稅進項稅和銷項稅最規范的分錄怎么做?如果還有進賬稅額轉出,要轉去哪里呢?
剛老師回復的還不明白,應交稅費應交增值稅,進項,和銷項,是登三欄式明細賬,還是登應交稅費應交增值稅明細賬,還是兩個一起都要登
老師你好,應交稅費應交個人所得稅登記什么明細賬本?是三欄嗎? 只有應交稅費應交增值稅進項稅額和銷項稅額才登記應交增值稅明細賬嗎?
登T型賬時,登應交稅費時候,進項稅額和銷項稅額分開寫還是寫到一個T型賬的應交稅費里面,該怎么登
收到的打車費用發票,電子普通發票,開的是運輸服務*客運服務費,稅率是3%和1%,這個可以抵扣進項稅額嗎?
支付招標代理服務費怎么做分錄
老師好,怎么增開票員?謝謝
老師,以公司名義借了一筆300萬借款,300是打到公司賬戶,也是公戶還貸,一年前就貸了?,F在要把做股權轉讓,新法人新股東也知道這個貸款的事情。我想問下,這個貸款以后都是新法人承擔嗎?還是舊
老師,一般納稅人簡易計稅,企業去年末申報了100萬未開票收入,每月都會開一些沖減,所以最近幾個月都沒有產生增值稅,但是開票員上月紅沖了一張發票,導致本月申報時有應退稅款,目前申報表應該怎么填寫才不會顯示要退稅
老師,請問我們請個人來修繕加固廠房,金額13000元,這種扣個稅多少錢了?
老師,你好!公司股東養老費,可以計入公司費用嗎?
出貨送貨后的退料沖減當月領料制造費用嗎?
購買廠房的房產稅也是在電子稅務局繳納嗎
公司賣舊車,填報增值稅哪一欄呢
老師:分錄我會,是不知道怎么登明細賬 怎么結轉 沖零
明細賬里登哪一欄
我看看你的手工賬套
填憑證我會填,就是進項 銷項 月底結轉的時候 怎么登明細賬
我看看你的明細賬是什么嗎?我看看。
這個能發tup
您順便看看我之前的登的對不對
現在是在登4月底結轉增值稅這里
這有銷項,有進項,最后是平的,是對的
這是憑證
現在該登這張憑證了
第一行銷項 和第二行進項不知道該登哪一欄
轉出未交增值稅和未交增值稅,我看你這個明細上面都有
這個13萬銷項原來在貸方銷項欄登記,現在結轉后在借方 我登在哪里
104000進項原來在借方進項欄登記,現在結轉后登哪里
問的我快要哭了
就比如是13萬之前是銷項,現在轉出在解放了,那么你就是登記在銷項,這個位置,只不過是負數,用紅字登記,和進項那個104000一樣的,只不過紅字登記,這樣您理解了嗎?
噢……明白了 老師 就是用紅字登記 唄
謝謝了 老師
好像 用紅字登記也不太合適吧 老師
紅字是代表把之前的沖減,結果一樣,但是也不合適呀
不,紅字不都代表是紅沖,你這個是進項肖像都有,最后結轉了個差額,這個一眼就可以看出來的
噢 明白了 謝謝老師的耐心指導
不客氣的,祝您開心同學