借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
公司要注銷,名下有輛車,已經(jīng)折舊完,過(guò)戶時(shí)需要賬務(wù)處理嗎
公司要注銷,請(qǐng)問(wèn)賬上的固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊這兩個(gè)賬戶如何處理呢?
4、某生產(chǎn)廠(增值稅一般納稅人)外購(gòu)原材料,現(xiàn)有三個(gè)供應(yīng)商甲、乙、丙。甲為增值稅一般納稅人,可以開(kāi)具稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該批材料含稅報(bào)價(jià)10900元;乙為小規(guī)模納稅人,可以開(kāi)具由其主管稅務(wù)局代開(kāi)的征收率為3%的增值稅專用發(fā)票,材料含稅報(bào)價(jià)為10000元;丙為小規(guī)模納稅人,不能開(kāi)具專用發(fā)票,材料報(bào)價(jià)含稅報(bào)價(jià)為9100元。企業(yè)當(dāng)月不含稅銷售額為20000元,發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用為3000元。已知城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%,不考慮地方教育費(fèi)附加。請(qǐng)為該生產(chǎn)廠材料采購(gòu)做出稅收籌劃建議。
公司用公賬上的資金去買(mǎi)銀行的理財(cái)產(chǎn)品(七天短期保本產(chǎn)品),怎么做賬
老師,我們上個(gè)月開(kāi)給客戶一份發(fā)票,他沒(méi)有勾選確認(rèn),我這邊已經(jīng)申報(bào)好,現(xiàn)在客戶要求把那份發(fā)票的品名更改,我是不是只要開(kāi)具一分紅字再開(kāi)正確的就可以
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的分錄怎么寫(xiě)
甲方以房抵工程款,房產(chǎn)未過(guò)戶,我司直接將房產(chǎn)低價(jià)轉(zhuǎn)讓給第三方,如何賬務(wù)處理
你好老師,股東打給公司的,備注:實(shí)繳款的錢(qián),能不能記入實(shí)收資本。
老師 我想問(wèn)下公司是一般納稅人開(kāi)普通發(fā)票是不是也要交13個(gè)點(diǎn)的增值稅
股東打款備注投資款是否一定要計(jì)入實(shí)收資本?
如果有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這個(gè)科目要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅,你們有嗎?
因?yàn)榻唤舆^(guò)來(lái)的期初有這個(gè)科目,實(shí)際上是他們用錯(cuò)科目了,應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,期初有這個(gè)科目,那我把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”這個(gè)科目可以嗎?
如果確實(shí)有當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅,那“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)”是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目上嗎?
借未交增值稅 貸已交稅金 做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
收到,謝謝老師
是轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”還是“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
收到,辛苦你啦老師
不用客氣 工作愉快