同學,你好 你是小規模,季度開具50萬,按照增值稅1%繳納 個稅是按照經營所得來繳納的
老師我們公司是從7月份開始運營才有工人,從7月份才開始申報個人所得稅的,7月份8月份沒有發工資我都做得是零申報,7月份的工資是9月份才發的,9月份我申報的是7月份的工資,10月份申報的是9月份的工資都沒有上過稅,因為有個累計額20000萬,我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過稅,10月份申報9月份個稅的時候,有幾個月工資在1萬左右的已經超過2萬了,所以上個月就開始上個稅了,我現在做10月份,11月份的工資表,個稅我要怎么計算,麻煩老師教教我
個體工商戶雙定戶,定的是每月不超過14.6萬。 去年開了三個月票,每月14.6萬,一共計43.8萬。 如果43.8萬x12.5%(減按12.5%)x20%=10950元 實際稅局扣款1095元,怎么回事,是不是開票金額不算應納稅所得額,還要按10%這個應稅所得率計算應納稅所得額。 下邊是真正問題:本月我需要開票100萬要交多少稅,開票180萬要交多少稅?
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發票要不回來了,就相當于支付了8萬多的物業費,發票只有6萬多,少了2萬多的發票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調整的話,我該怎么調整賬務?
2月份給對方開具了一張電子普票,3萬多的,我們是小規模個體工商戶,一個季度不能開超30萬,剛檢查開超了一萬多,對方收到發票已經入賬,還有什么比較好的方法解決嗎?我們是核定征收的,是不是還需要繳納個人所得稅—經營所得?
老師,個體經驗所得稅是按年征收嗎?我有一家個體的從8月份開票到現在開了10萬左右的普票,還有7萬左右的票這個月能開出來嗎?還是等1月在開,這樣是不是可以少算銷售額,我們是做電商零食的,個人所得稅是按一年一年的算嗎?
我公司的車,在運輸途中發生火災,保險公司賠款,這臺車新買不滿一年,請問1、賠償分錄怎么做2、賠款涉及的稅種都有什么,之前抵扣的進項稅額需要調出來嗎,是否需要繳納企業所得稅,分錄怎么做
老師你好 第二個月發票開來,當月我可以不用暫估嗎?
老師,2023年個人部分社保沒平,怎么平掉?
貨物抵工程款需要什么手續材料?
最后一個不定項哪位老師幫忙做一下,謝謝
老師,有的支出是老板個人直接支付的,可以貸其他應收款嗎?筆數多有關系嗎?謝謝!
實際庫存大賬上金額小,如何調整一下
會計繼續教育在哪里弄
老師,如果去年年底沒計提去年的獎金,今年發的話,只能算今年的獎金嗎?獎金一般都是次年年初發放上一年的嗎?但是得在去年年底計提,在今年發的話,才能算發的去年的獎金?
企業信用等級是一年一評嗎
同學,你好 稅率表可以參考 https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/067/067-3-1.html
同學,你好 經營所得個稅是按照年度計算的,9月份開始開票的,我已經開了19萬的票了,這個月底還得開50萬的票,那就按照69萬算
個體戶工商戶,那就是開的不管開的普票還是專票,增值稅都是按1%計算,那附加稅呢,個人經營所得,意思是按開出發票金額來計算,那成本和費用呢,我總共收入進來69萬元,給對方也開出69萬的發票,就是按69萬計算經營所得嗎?還是有點糊涂
我把收的貨賣給對方,打進來69萬,我要給他開69萬票,那經營所得按69萬算嗎
老師人呢
同學,你好 附加稅是12%
同學,你好 如果開出去69萬,也收到對方的69萬發票,那你經營所得是69-69=0
小規模建筑勞務公司,公戶轉賬支付給個人(自然人或法人)10萬,怎么收回發票合理?支付給法人呢老師?但不是公戶
備注貨款,個人怎么代開發票老師?
小規模建筑勞務公司,公戶轉賬支付給個人(自然人或法人)10萬,怎么收回發票合理?支付給法人呢老師?但不是公戶 對于你們來說,你支付私戶,那就讓這個個人代開發票進來
備注貨款,個人怎么代開發票老師? 去稅務局代開發票,具體開貨物名字
需要哪些真實資料開票?
同學你好 憑借合同開票就行了
老師,差額征收的問題,是不按開始增值稅算,把所有費用都減去,然后收百分之五的增值稅?
同學,你好 差額征收的問題,你是問征稅怎么征收嗎? 差額征收是以取得的全部價款和價外費用,減去規定的扣除額,如代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利、社會保險及住房公積金等,按照計算余額為銷售額征稅的方法。