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老師好!11月的專票申報抵扣了,12月退回發票時的分錄怎么做?收到發票時的分錄 借:主營業務成本 2 應交稅費——應交稅費——進項稅額 1 貸:應付賬款 3 退回時: 借:主營業務成本 -2 應交稅費——應交稅費——進項稅額轉出 -1 貸:應付賬款 -3

2023-12-08 12:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-08 12:28

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2023-12-08
你好,同學。 一個通過勞務成本結轉,一個沒有的,最終的財務報表 數據沒差異的
2021-01-10
借應交稅費、應交增值稅進項,借主營業務成本負數。
2023-02-08
同學你好 補做就可以了
2023-07-05
你好,這么不做不對。企業應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。
2025-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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