您好,這個的話是不需要管他的,留到2023年就行
老師好,請問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報個稅。非居民的稅率是折算成按月來報的。但是我之前不懂個稅,沒有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報個稅工資,都是按每月計提數(shù)來申報的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計提了也不按時足額發(fā),有錢時候就多發(fā),沒錢時就少發(fā)或不發(fā)。我計提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計提申報的每月工資6000,但是實(shí)際有時候不發(fā),有時候發(fā)一兩萬,有時候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄啊? 1. 非居民個稅申報,我能不去稅務(wù)局更正申報表嗎?我能以綜合所得申報那樣,把非居民的全年申報工資的總數(shù)對上就行嗎?但是非居民在個稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報錯了的,要怎么調(diào)整啊? 謝謝老師。
我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣,增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多,未分配利潤減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正,但是每個月企業(yè)財務(wù)報表申報怎么辦啊?申報的話財務(wù)報表的期初又改不了,勾稽對不上。
老師,2021年的憑證當(dāng)時做的時候科目不規(guī)范,還有研發(fā)費(fèi)用比例太高,所以想要追溯調(diào)賬,想著把2021年的憑證反結(jié)帳給更正一下,這樣會導(dǎo)致財務(wù)報表數(shù)據(jù)要更正,我改完賬,再更正所得稅匯算清繳的報表,這樣做稅務(wù)會不會打電話來查,因?yàn)槲壹?021年年度利潤總額是負(fù)數(shù),調(diào)完也是負(fù)數(shù),不牽扯應(yīng)納稅所得稅的調(diào)整,只是利潤的負(fù)數(shù)金額會有變動。我這樣做,可以嗎?稅務(wù)會不會讓解釋
老師:請問去年四季度的附加稅多計提了,然后在今年一季度沖銷了多計提的部分,年報上本年累計金額要更改嗎?還是說用12月份年末數(shù)據(jù)?我是小規(guī)模,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計提的附加稅做到了利潤分配–未分配利潤的貸方,請問年報上面還是要更正嗎?
老師:您好!2022年12月份企業(yè)得稅季報后,我修改了金額軟件的數(shù)據(jù),之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)少了580元,利潤總額少了4180元,當(dāng)時修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務(wù)局修改報表,到了今年5月份匯算清繳的時候,我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報的加上調(diào)整的一些費(fèi)用,企業(yè)匯算清繳的時候補(bǔ)了2600多的稅款,現(xiàn)在總公司查賬,發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務(wù)局更正申報嗎?
老師:2025年計提的人工成本(匯算清繳前),可以沖減2024年的暫估成本嗎?
企業(yè)通過交易場所從農(nóng)戶購買牛后,出售 是否免稅 開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票需要準(zhǔn)備哪些資料 留存?zhèn)洳?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,剛注冊的公司,工作人員失誤,給辦的小規(guī)模,如何申請一般納稅人呢?謝謝老師
老師,我們新開的公司,老板轉(zhuǎn)了10萬進(jìn)公司銀行賬戶,用于投資款,是不是打款要備注投資款幾個字
這道題的兩個會計分錄,及相關(guān)計算,不理解
老師:請問我們公司有一位由其他股東代持股股東,現(xiàn)在需要每月收1萬的顧問費(fèi),請問走工資申報劃算還是走報銷,他去每月找1萬發(fā)票走報銷呢,我們公司花名冊沒有他的名字
出納需要審核哪些單據(jù)?法律依據(jù)是什么?
公司展廳裝修,目前還在裝修中,第一筆打款后收到對方開的發(fā)票,開具的是印刷品*廣告制作費(fèi),我們會計分錄怎么做,是做裝修費(fèi)還是什么?
企業(yè)所得稅匯算清繳中,上年度人員平均工資是怎么算的?公式是什么?
老師,法人個人買了1部手機(jī)可以入賬嗎?這手機(jī)實(shí)際付款1359.15元,國家補(bǔ)貼239.85元怎么寫分錄?
那我就只用更正申報錯誤的數(shù)據(jù)就可以了嗎?稅務(wù)那邊看報表,明顯營業(yè)稅金及附加金額和所繳納增值稅金額不一致,會不會提出異議啊
這個是沒關(guān)系的,你好,沒事
還有一個就是發(fā)現(xiàn)財務(wù)軟件里面有一筆收入分錄做錯了,導(dǎo)致收入偏高,銷項(xiàng)稅額偏低,那我更正申報的時候營業(yè)收入按正確的來還是按財務(wù)軟件里面錯誤的進(jìn)行?按錯誤的進(jìn)行,那利潤表里面數(shù)據(jù)和增值稅申報表肯定是對不牢的
按照正確的來更新,營業(yè)外昊銳