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對方開給我們建筑服務-工程服務增值稅專用發票,簽有合同,這種我應該如何計?交印花稅話是按合同含稅價交印花稅嗎?交印花稅是若當月發生的就要在當月申報期內交印花稅?還是按季度申報繳納印花稅?

2023-12-07 19:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-07 19:36

交印花稅看簽訂的合同,合同是不含稅價,就是按照不含稅價交印花稅,現在是按照季度來繳納印花稅的

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快賬用戶2360 追問 2023-12-07 19:41

現在交印花稅是無論什么合同,開普票還是專票都是季報?像對方開給我們建筑服務-工程服務專票(先開預30%預付款發票),我是計入借在建工程-某某項目工程費 應交稅費-增值稅進項稅額 貸銀行存款?剩余工程款是對方開過票后再掛賬?然后再安排付款?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 19:45

印花稅按季、按年或者按次計征。實行按季、按年計征的,納稅人應當自季度、年度終了之日起十五日內申報繳納稅款;實行按次計征的,納稅人應當自納稅義務發生之日起十五日內申報繳納稅款。 但是在實務中,如果業務較多,也有按月交的

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齊紅老師 解答 2023-12-07 19:46

您好,同學,您的理解是正確的

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齊紅老師 解答 2023-12-07 19:46

是計入借在建工程-某某項目工程費 應交稅費-增值稅進項稅額 貸銀行存款 剩余工程款是對方開過票后再掛賬 然后再安排付款

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快賬用戶2360 追問 2023-12-07 22:05

如果在稅局已經核定過技術合同按季度申報繳納印花稅的,像購銷(買賣)合同、建筑工程合同是不是可以按已經核定過的印花稅去按季度申報繳納印花稅呢?這三類合同都是萬分之三的稅率,如果公司還未經營期間,是否可以等有經營收入時再申報繳納印花稅?在建設期間可以按季度0申報印花稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 22:07

是可以按已經核定過的印花稅去按季度申報繳納印花稅

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齊紅老師 解答 2023-12-07 22:07

在建設期間可以按季度0申報印花稅

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齊紅老師 解答 2023-12-07 22:08

不是,是簽訂合同了就得季度申報印花稅的

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快賬用戶2360 追問 2023-12-07 23:23

計入借在建工程-某某項目工程費 應交稅費-增值稅進項稅額 貸銀行存款 ,其中應交稅費-這個進項稅額可否記入待認證進項稅額呢?另外后期收到剩余款項的發票時,若掛賬記入借:在建工程-某某項目工程費 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款-某某公司是吧?付款時借:應付賬款-某某公司 貸:銀行存款,是這樣吧?

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快賬用戶2360 追問 2023-12-07 23:26

另外像這類手續是不是原始憑證粘貼單經辦人、部門負責人、法人簽字,然后發票、合同、中標通知書、營業執照復印件、法人身份證復印件、開戶許可證復印件加蓋公章就可以吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 00:58

計入借在建工程-某某項目工程費 應交稅費-增值稅進項稅額 貸銀行存款 ,其中應交稅費-這個進項稅額可以記入待認證進項稅額

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齊紅老師 解答 2023-12-08 00:59

上面的表述是正確的

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快賬用戶2360 追問 2023-12-08 06:26

在建工程下邊都可以計入什么費用?工程結束后在建工程要轉入什么?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 07:16

您好,同學,你們是建造自己的廠房吧?

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快賬用戶2360 追問 2023-12-08 07:25

不是,是路面改造提升,全包給外邊建筑公司

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齊紅老師 解答 2023-12-08 07:26

那就不能計入在建工程,因為在建最后轉到固定資產的

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齊紅老師 解答 2023-12-08 07:30

計入到主營業務成本或者工程施工-合同成本-直接成本/間接成本等當中去

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快賬用戶2360 追問 2023-12-08 07:32

計入成本?這筆工程款金額不小,按招投標手續辦的,屬于公司改擴建工程中的一部分擴建項目費用。我不太明白,老師可否細講下

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齊紅老師 解答 2023-12-08 07:40

或者工程施工-合同成本-直接成本/間接成本等當中去

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快賬用戶2360 追問 2023-12-08 07:43

我們不是建筑公司啊,老師,若計入工程施工不合適吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 08:07

那你們屬于什么公司呢?

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快賬用戶2360 追問 2023-12-08 11:29

旅游置業,我們在改擴建建設期間,這是其中的一項路面提升改造工程施工費用,全包給外邊建筑公司,像這種情況計入啥科目合適呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 11:39

您好,同學,那就是您自己公司的改擴建對吧

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快賬用戶2360 追問 2023-12-08 11:41

是我們自己公司改擴建

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齊紅老師 解答 2023-12-08 11:54

那就在建工程,完工計入固定資產

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交印花稅看簽訂的合同,合同是不含稅價,就是按照不含稅價交印花稅,現在是按照季度來繳納印花稅的
2023-12-07
購銷合同是按購銷合同交印花稅,建筑合同是按建筑合同交印花稅,這就是區別。
2022-06-09
可以的, 他兩個申報期是一樣的話,一塊先采集了一個之后再采集另一個。如果不是的話,就是先申報其中一個
2025-01-02
1,監理合同,監理咨詢,可以 2,不交印花稅的 3,計稅基數是按合同金額交納的 4,你這不交印花稅的
2020-11-14
你好,到第二季度你必須前半年的全部申報這次
2023-05-13
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