你好 是的退回去的?紅沖的紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)對(duì)方需要給我們?
老師好,11月份開給購貨方的發(fā)票有誤,對(duì)方已抵扣,本月購方開具紅沖發(fā)票申請(qǐng),并把原發(fā)票寄回,我們開具紅沖發(fā)票后又開具正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問我方需要寄給對(duì)方哪幾張發(fā)票?11月他們勾選過的發(fā)票是不是不用寄回了?
老師,請(qǐng)問我們開給對(duì)方的普通發(fā)票 現(xiàn)在由于活動(dòng)取消 對(duì)方需要退回發(fā)票 因?yàn)榭缭铝? 所以我們會(huì)紅沖 我們需要把紅字發(fā)票原件給對(duì)方嗎?
我們是銷售方,10月開的藍(lán)字專票,11月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,10月的藍(lán)字發(fā)票也未郵寄給對(duì)方,同時(shí)對(duì)方也未認(rèn)證,那我們11月做紅沖。還需要將10月藍(lán)字發(fā)票郵寄給對(duì)方嗎
請(qǐng)問老師,對(duì)方公司在3月份給我們開的普通發(fā)票,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)有誤,11月紅沖。那3月份那張錯(cuò)誤的發(fā)票聯(lián)需要退回給對(duì)方公司嗎?還有11月紅沖的紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)對(duì)方需要給我們嗎?
老師公司找圓通快遞公司發(fā)貨,公司需要提前買快遞單號(hào),每單2元,收款單位是上海匯付支付有限公司,月底再把多支付的款項(xiàng)退回到我們公司賬戶,但給我們開發(fā)票的是圓通快遞有限公司,這種情況我怎么做賬?
現(xiàn)金收入需要經(jīng)過銀行嗎? ,而不能直接用于日常花銷
公司支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬,是不是要申報(bào)個(gè)稅,若未收到對(duì)方發(fā)票,公司在匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嗎?
老師你好 ,麻煩問一下我們勞務(wù)公司承擔(dān)了與經(jīng)營(yíng)無關(guān)的支出需要在匯算清繳調(diào)增屬于那條規(guī)定?
分公司小規(guī)模,接了一個(gè)工程監(jiān)理的項(xiàng)目,項(xiàng)目已接近尾聲。現(xiàn)在對(duì)方要求開票開6個(gè)點(diǎn)(合同中無約定),我可以用總公司(一般納稅人)開票嗎?如果用總公司開票,需要準(zhǔn)備哪些備查資料?
老師,怎么補(bǔ)4月份的社保和醫(yī)保啊
老師,對(duì)于資產(chǎn)組減值,若有一個(gè)資產(chǎn)有自己的減值比如說是50,按資產(chǎn)組分后若是分得40,這個(gè)資產(chǎn)減值按50走還是40走
公司從股東處借款有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
本期有制造費(fèi)用,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 代賬公司計(jì)提工資多計(jì)提了5907.7 我這樣做發(fā)放工資對(duì)不
那把正數(shù)的錯(cuò)誤發(fā)票退回給對(duì)方,我們又收紅字發(fā)票,這樣做賬時(shí)成本票金額不就是負(fù)數(shù)了嗎?
相當(dāng)于沒有成本票了,還收到一張負(fù)數(shù)成本票?這樣不對(duì)吧
你好? 原來錯(cuò)的那個(gè)用復(fù)印件做 后面紅字發(fā)票紅沖 再給開正確的發(fā)票?
現(xiàn)在只開紅字發(fā)票,不再開正數(shù)發(fā)票了
3月份開的錯(cuò)誤發(fā)票,現(xiàn)在只紅沖,不再開新的發(fā)票
你好 那你沒有成本發(fā)票了 你是業(yè)務(wù)取消了嗎 還是?
對(duì),沒有了。項(xiàng)目開錯(cuò)了
這種情況還需要退回錯(cuò)誤發(fā)票嗎?
我以為是不用退回,然后收對(duì)方的紅字發(fā)票入賬就行
你好 你收到紅字發(fā)票紅沖原分錄就好了? 退的?
哦,那就還是要退,原錯(cuò)誤發(fā)票我用復(fù)印件入賬,然后收到紅字發(fā)票再入賬紅沖?
你好 是的是這樣對(duì)的
好謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!