您好 A公司寫委托收款說明 委托B或C或D公司 收款 平開出發票的往來
公司有兩個老板,兩老板手里好幾家公司呢,我手里有6家,3家有社保工資業務,3家沒有。3家有業務的,abc,其中a作為集團公司投資b和c,b有正常業務還是高新,a和c就掛3人工資。另外3家沒業務,他們還不舍得注銷。開票肯定都是我一人開,所以開票人、審核人,收款人都分別是一樣的,因為目前我只知道風險在,并不知道怎么處理。有時候確實a或者c接活給b做。而且b給a和c都轉過錢。不過這種情況偶爾,不經常。主要這3家都有工資社保公積金,ac各有3員工,但沒錢發工資、只能從b借。我應該怎么和老板建議或者去談這個事情。
公司已經運行了三個月了,但都只是費用支出,沒有生產,老板私賬買了固定資產啊辦公費啊,有一些不開發票的就不管它,但有一些對方發票開來了。現在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現金,但賬才建立沒有現金,那應該怎么辦?借:固定資產、費用等,貸:其他應付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候對公賬戶有足夠的錢了,再把這個錢轉到老板私賬,把其他應付款做平,這樣操作有沒有風險?
老師,6月份我們公司給A公司轉了3000塊錢,然后他們7月份用B公司開票給我們,我讓業務員要求他們作廢,用A公司開,結果一番周折下來,得到一個結果:他們是騙子,跑路了,這票開不了了,請問下我這種情況在做賬這方面應該怎么做,當時做賬做的是:借應付賬款-A公司,貸銀行存款。現在她們用B公司開票給我們,那我做賬這樣做可以嗎:借:管理費用,貸應付賬款-A公司。我還是用A公司平賬,然后到匯算清繳的時候我把這個3000塊錢調增可以嗎
我們有四家商貿型企業,都是一般納稅人,平時開票的時候,存在A公司開票,B或C或D公司收到貨款的情況,導致賬很亂,現在A公司要注銷,那么往來賬上這些顯示欠票或者欠錢的賬該怎么平,數額挺大,其實是不欠錢也不欠票的,這個往來該怎么平,還有就是老板說把我們欠對方票的,把這個錢從公賬轉我們員工私卡上,這樣可行嗎
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應付款出現雙邊掛賬怎么回事?其他應付款平時就是掛的老板的往來賬,還有一些費用發票也是掛的其他應付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發票時 借 管理費用 貸 其他應付款-梁德遠 現在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個賬要怎么調?
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?