1.用公賬付款給對方公司 借:預付賬款-XX公司 貸:銀行存款 1.收到發票后,將發票交給老板,作為往來款項的沖銷。 2.老板用發票沖銷往來款項借:管理費用-職工福利費貸:其他應付款-老板 因此,您給出的分錄是正確的。
公司給員工租房沒有發票,租的個人的房子,老板個人出錢。可以這樣做賬嗎?借管理費用開辦費貸記應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費貸記其他應付款李總借現金貸記其他應付款李總。
你好,老師,由于我公司存在某些原因,公戶的款轉老板的卡上,做賬時分錄是借其他應收款―XX,貸銀行存款這樣寫嗎?還是我們付的有些費用,直接是老板的卡付出去,但是那個錢是原來公戶里的錢,這個要怎么做賬,借管理費用,貸其他應收款―XX.這樣沖減對嗎?
老師,請問一下房子專修,一萬老板私人卡付款,一萬對公付款,不同月份的,然后這個流水的分錄,還有收到發票的分錄是怎樣的吖? 這個我不是很明白! 借預付 貸銀行 其他應付款 個人 借長攤 貸預付 借管理費用 貸長攤 是不是可以法人代付款的 借預付賬款 貸其他應付款 公戶付款的 借預付賬款 貸銀行存款 收到發票 借管理費用 其他應付款 貸預付賬款
老師您好, 我們是小規模企業,采購產品對方要求私對私,我們老板直接付了貨款。之后我們公司轉回貨款給老板。會計分錄這樣做對嗎? 老板墊付貨款 借:庫存商品 (這里用什么科目比較好?貨直接發到物流公司了) 貸:其他應付款-老板 公司轉賬給老板 借:其他應付款-老板 貸:銀行存款
#提問#公司掛靠我公司資質,打款到老板私戶老板再轉入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個材料其實直接給該掛靠公司了, 做領用借:生產成本,貸原材料 生產出產品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應付,貸:銀行存款,這個流程好復雜,錢轉去轉來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉公戶
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老師好,就是固定資產加速折舊表500萬一次性的,當填寫匯算清繳表購置單價500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規定計算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個月的折舊額填還是按累計數填
請問,前兩個月有欠稅,這個申報結束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現在還剩多少可以抵稅,這個數據是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設備13%的安裝費3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點運輸發票,但我收到了很多運輸發票,這樣的話,進項稅能抵扣嗎
老師點的奶茶能計入差旅費-餐費嗎
補繳2021-2024年城鎮土地使用稅的會計分錄
發票是開公司的抬頭嗎?那這樣公賬付出,收到發票,這里就平賬了吧,實際沒有老板沒事了,我理解的對嗎
現在的情況是,老板自己不出錢,想買水果給員工,作為福利費,但因為公司欠老板錢,所以想問下這種模式是否可行?因為公賬付給對方公司,對方公司開了我們公司抬頭的發票,這里掛費用,就已經平賬了,但如果不入費用,當作是公司幫老板代付的,那相當于老板還欠公司錢,對嗎?
同學你好 對的 是公司的開公司
請問下老師,那這里還能沖法人的往來款嗎?公賬轉給對方公司,開票也是給我們公司,平賬了,跟法人往來款還能相關聯嗎?我沒理解,
同學你好 這個可以的