這個的話,可以并入職工薪酬的哦
公司給員工租房沒有發(fā)票,租的個人的房子,老板個人出錢。可以這樣做賬嗎?借管理費用開辦費貸記應(yīng)付職工薪酬福利費借應(yīng)付職工薪酬福利費貸記其他應(yīng)付款李總借現(xiàn)金貸記其他應(yīng)付款李總。
xxx代付辦公室購買零食給員工吃,分錄這么做可以嗎?借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:其他應(yīng)收款-xxx
老師我在9月10月,員工福利費這塊我做的是 借:管理費用-福利費 貸:其他應(yīng)付款 正確的是借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:其他應(yīng)付款 是嗎 ?那現(xiàn)在改怎么辦呢
老師,老板支付給員工的福利費會計分錄是記借管理費用(福利費),貸其他應(yīng)付款(老板)還是借應(yīng)付職工薪酬(福利費)貸其他應(yīng)付款(老板),再做一筆借管理費用(福利費)貸應(yīng)付職工薪酬(福利費)
公司承擔員工的租金費。分錄這樣做,可以嗎? 計提: 借管理-福利 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-福利1000 員工墊付: 借應(yīng)付職工薪酬-1000 貸其他應(yīng)付款-員工1000 報銷給員工: 借其他應(yīng)付款-員工1000 貸銀行存款1000
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
沒有發(fā)票,這樣記賬也合法吧
這個合法的呀,是作為職工福利費的(你看,發(fā)給職工工資,也不需要發(fā)票呀)
我那些分錄對嗎?總共三組分錄。
最后一個歸還老總現(xiàn)金 借貸方向做反了 其他正確的呀
借管理費用開辦費貸記應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費貸記現(xiàn)金,借現(xiàn)金貸記其他應(yīng)付款李總應(yīng)該這樣是對的吧
不是呀 最后兩個 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金
庫存現(xiàn)金可以在貸方出現(xiàn)嗎?
如果公司有現(xiàn)金 這個是公司歸還個人的 可以呀
做賬的時候現(xiàn)金不就是在貸方了嗎?或者紅字在借方。公司歸還的時候怎么做賬?
做在貸方 就是公司歸還老板錢的意思呀
做貸方,也可以做借方紅字吧?
嗯嗯 也可以的 一樣的哦
公司還給老板這個房租費。怎么做賬?
你好,公司給員工租房子住,老板個人墊付。這筆業(yè)務(wù)做賬分錄怎么做賬?你能給個完整的答案嗎?
借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 租房 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 老板墊付 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 公司還老板錢
公戶可以直接打老板個人賬戶還款嗎?
這個的話,是可以的哦